現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票處理,從這個(gè)月的收入就行。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師我2021年2月暫估入庫(kù)了一筆材料款8萬(wàn)元,我2022年4月份才收到對(duì)方開(kāi)局的增值稅專用發(fā)票,我沖紅后,重新入賬,這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎?
老師好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),因工程結(jié)算減少,2022年紅沖了2018年開(kāi)具的一筆增值稅發(fā)票,原開(kāi)票是30萬(wàn),紅沖重開(kāi)26萬(wàn),差額的4萬(wàn)影響到2022年收入嗎?請(qǐng)問(wèn)老師怎么出會(huì)計(jì)分錄,2022年匯算清繳收入怎么算
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開(kāi)出去的發(fā)票金額有變化,需要重新開(kāi)具,這個(gè)收入是不是就記入今年了?紅沖的發(fā)票沖上年嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?會(huì)不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)呢?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬(wàn),未跨年,第二季度開(kāi)一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開(kāi)具一張專票3000,還開(kāi)一張普票2000,請(qǐng)問(wèn)一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)的是會(huì)計(jì)分錄?正常做會(huì)影響我專票的收入部分
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問(wèn)公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤(rùn)率怎么算啊