同學,今年紅沖去年分錄,就可以了,不影響去年的數(shù)據(jù)
去年發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
去年一個項目的發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項目合計已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開出的發(fā)票今年還可以紅沖不?金額有變化,紅沖后重新開具,是不是就入今年的收入就可以呀?
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開出去的發(fā)票金額有變化,需要重新開具,這個收入是不是就記入今年了?紅沖的發(fā)票沖上年嗎?這個會計分錄要怎么處理呢?會不會影響財務報表的數(shù)據(jù)呢?
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤,這個月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個月報稅就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務處理第一筆業(yè)務是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務分錄是進項稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務分錄是更正的發(fā)票按正常購進的會計分錄,這樣處理對嗎?是不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就會平了?跨年紅沖的發(fā)票會影響稅負或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那我報今年1季度報表時,財務報表的年初數(shù)據(jù)需要調(diào)整不?
這個沖去年的分錄,不用經(jīng)過利潤分配科目嗎?那就是相當于今年的收入就是紅字藍字相抵后的那個金額了唄。
同學,這個金額大不大呢
金額還挺大的,然后還有個問題就因為涉及到去年是小規(guī)模,然后今年就變成一般納稅人了,然后這個假如金額挺大,我沖去年的收入,那相應是不是也要把去年的成本也沖了,今年開具后重計成本呢?
同學,是這樣的,沒錯
好的,明白了老師,謝謝你!
好的呢同學祝你生活愉快