同學(xué)你好 對的 是這樣的 可以紅沖
請問佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報已經(jīng)報出去了,年報還沒報呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
你好,去年發(fā)票,今年開具紅字發(fā)票,對去年企業(yè)所得稅是否有影響?今年的收入是否可以沖紅字發(fā)票
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開出的發(fā)票今年還可以紅沖不?金額有變化,紅沖后重新開具,是不是就入今年的收入就可以呀?
老師2022年12月10號開了一張票成本票,因為是政府的他們?nèi)ツ隂]有報銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項,今年可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?