你好,是的,就是這樣做了
收款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開發(fā)票時,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費銷項稅額?,F在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師,我有一筆無票收入,給對方開的收據,我做賬的時候直接,借庫存現金,貸主營收入行嗎?還是得1借應收賬款,貸主營收入,2借庫存現金,貸應收賬款?
老師,我要沖紅一筆會計分錄,沖紅的原因是當時顧客沒有要收入發(fā)票,現在要,當時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,現在沖紅是不是借-銀行存款,貸:-主營業(yè)務收入,重新做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,這樣對嗎?
我10月有一筆收入62407元,當時分錄借:銀行存款62407,貸:預收賬款62407,現在了一直沒有開票給對方,我現在要報不開票收入是借:預收賬款62407元,貸:主營業(yè)務收入62407,是嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預收賬款 紅字 貸:以前年度損益調整 紅字 貸:應交增值稅 紅字 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 這樣做對不對?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
我現在2025年開了票,要怎么沖減
你好,這個不需要沖減,你做的分錄就是對的。
但我稅局系統(tǒng)里面有這個開票
你好,是啊。25年你有這個票,直接做確認收入的憑證就好了。
我的收入是2024年12月就確認了
你好,你發(fā)票是幾月份開的?
發(fā)票是1月開的
你好你12月份已經申報過收入了的話,那么你1月份開發(fā)票。要確認收入,同時做不開票收入的負數收入申報
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預付賬款62407,借預付賬款62407,貸主營業(yè)務收入2971.76,應交稅金-未交增值稅2971.76,借:應交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
主營業(yè)務收入那里是59435.24
你好,你1月開發(fā)票的憑證是怎么做的?你就做同樣金額的不開發(fā)票的憑證就好了。
就是做一模一樣的憑證,只是一個正數,一個負數。
我10月有一筆收入62407元,當時分錄借:銀行存款62407,貸:預收賬款62404這個做負數,我的銀行存款少了
你好,這個不需要做負數,是你開發(fā)票的憑證。你開發(fā)票如何做的憑證