這個(gè)是免稅的稅率嗎?如果不是的話,你還需要做一個(gè),應(yīng)交增值稅
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師,我有一筆無票收入,給對(duì)方開的收據(jù),我做賬的時(shí)候直接,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)收入行嗎?還是得1借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)收入,2借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款?
老師,我要沖紅一筆會(huì)計(jì)分錄,沖紅的原因是當(dāng)時(shí)顧客沒有要收入發(fā)票,現(xiàn)在要,當(dāng)時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在沖紅是不是借-銀行存款,貸:-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,重新做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時(shí)分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對(duì)方,我現(xiàn)在要報(bào)不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
借:預(yù)收賬款62407,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59435.24,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模納稅人
借預(yù)收賬款62407 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅62407÷1.01×1%。
我的稅率是0.05呢,租賃服務(wù)
借預(yù)收賬款62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅62407÷1.05×5%
現(xiàn)在主要要問的是,1月份對(duì)方要票,我的這筆收入已報(bào)了收入,要怎么沖發(fā)票呢
借預(yù)收賬款-62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-62407÷1.05×5% 借預(yù)收賬款62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅62407÷1.05×5%
一正一負(fù)沖掉,好的呢,還有主營(yíng)業(yè)成本-電費(fèi),預(yù)付時(shí):借:預(yù)付賬款10009.62元,貸:銀行存款,回發(fā)票時(shí):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi),10009.62,貸:預(yù)付賬款10009.62,要顯示出稅金嗎? 小規(guī)模
小規(guī)模的價(jià)稅合計(jì)做賬就行。
回發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)10009.62,貸:預(yù)付賬款10009.62,像這們就可以嗎
可以的,可以這么做的