這個(gè)是免稅的稅率嗎?如果不是的話,你還需要做一個(gè),應(yīng)交增值稅
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師,我有一筆無(wú)票收入,給對(duì)方開的收據(jù),我做賬的時(shí)候直接,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)收入行嗎?還是得1借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)收入,2借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款?
老師,我要沖紅一筆會(huì)計(jì)分錄,沖紅的原因是當(dāng)時(shí)顧客沒有要收入發(fā)票,現(xiàn)在要,當(dāng)時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在沖紅是不是借-銀行存款,貸:-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,重新做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
我10月有一筆收入62407元,當(dāng)時(shí)分錄借:銀行存款62407,貸:預(yù)收賬款62407,現(xiàn)在了一直沒有開票給對(duì)方,我現(xiàn)在要報(bào)不開票收入是借:預(yù)收賬款62407元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407,是嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了。現(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
借:預(yù)收賬款62407,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59435.24,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模納稅人
借預(yù)收賬款62407 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅62407÷1.01×1%。
我的稅率是0.05呢,租賃服務(wù)
借預(yù)收賬款62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅62407÷1.05×5%
現(xiàn)在主要要問的是,1月份對(duì)方要票,我的這筆收入已報(bào)了收入,要怎么沖發(fā)票呢
借預(yù)收賬款-62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-62407÷1.05×5% 借預(yù)收賬款62407 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62407÷1.05, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅62407÷1.05×5%
一正一負(fù)沖掉,好的呢,還有主營(yíng)業(yè)成本-電費(fèi),預(yù)付時(shí):借:預(yù)付賬款10009.62元,貸:銀行存款,回發(fā)票時(shí):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi),10009.62,貸:預(yù)付賬款10009.62,要顯示出稅金嗎? 小規(guī)模
小規(guī)模的價(jià)稅合計(jì)做賬就行。
回發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)10009.62,貸:預(yù)付賬款10009.62,像這們就可以嗎
可以的,可以這么做的