你是填寫情況說明后并強制提交的嗎 是的話稅務端那邊解鎖

老師,小規(guī)模公司今年這個季度指開一張500元的發(fā)票,是去年申報無票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無票收入,要開發(fā)票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
小規(guī)模納稅人,上一年的第四季度收到10萬貨款,只開了2萬普通發(fā)票,還有8萬做了無票收入一起申報納稅了,在今年第一季度又把那8萬的收入開了票,今年第一季度另外又收到了5萬貨款,在填報增值稅申報時,比對強制類不通過,這個要怎樣處理?
老師:您好!我們公司屬于小規(guī)模納稅人,設計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應甲方要求,開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
老師:您好!我們單位是小規(guī)模納稅人,之前申報過無票收入,這個季度因為這筆收入開票,申報增值稅時比對不通過,強制申報后開票賦額為0,無法開具發(fā)票,這樣的情況怎么處理?
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應付款借方,月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢
股權轉讓認繳制股東沒實繳,轉讓股權怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結轉 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應急局給單位參加活動的個人獎金,應該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
是在稅務大廳申報的,稅務人員申報后說比對不通過,強制提交,開票被鎖了。我回到單位自己登錄電子稅務局,發(fā)票賦額為0,無法開票了
找你稅務局專管員解鎖