這需要從進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和成本增加兩方面來(lái)考慮是否劃算。 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況 - 取得3%專(zhuān)票時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%專(zhuān)票時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 兩者相比,取得13%專(zhuān)票可多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額約2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情況 取得3%專(zhuān)票時(shí),采購(gòu)成本為20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%專(zhuān)票時(shí),采購(gòu)成本為(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可見(jiàn),取得13%專(zhuān)票雖然多付了2000元,但多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。從增值稅抵扣和成本綜合角度看,是相對(duì)劃算的。 所以,應(yīng)該付給對(duì)方22000元。不過(guò),還需要考慮對(duì)方是否有開(kāi)具13%發(fā)票的資質(zhì)等合規(guī)問(wèn)題,確保交易合法合規(guī)。
老師,我想請(qǐng)問(wèn),我們項(xiàng)目部要付活動(dòng)板房款,項(xiàng)目經(jīng)理談的是不含稅價(jià)10萬(wàn),如果我們需要對(duì)方給我們提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢(qián)加進(jìn)去支付給對(duì)方嗎?加進(jìn)去的話(huà),我們總共要付多少錢(qián)給對(duì)方?
老師好:我們成本是含稅19372.5元開(kāi)票給對(duì)方專(zhuān)票含稅9萬(wàn)元,收取對(duì)方9000元管理費(fèi),我們扣除成本和管理費(fèi)和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢(qián)我們才算合適不知道對(duì)方說(shuō)的這個(gè)價(jià)是不是合理的早,具體怎么算的?(對(duì)方說(shuō)他們開(kāi)票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對(duì)方)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下我們公司機(jī)械幫對(duì)方公司做事30000元,然后用了對(duì)方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對(duì)方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開(kāi)票給他們公司,那么是開(kāi)20000元的發(fā)票給他們吧,但是對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開(kāi)30000元發(fā)票給他,那這樣不是對(duì)不上,他們收到票,只付款我們2萬(wàn),這樣對(duì)嗎,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要求我們開(kāi)具6%的專(zhuān)票,我們開(kāi)具了3%的專(zhuān)票后,對(duì)方要求我們把剩下的3%的稅費(fèi)轉(zhuǎn)進(jìn)他的個(gè)人賬戶(hù),轉(zhuǎn)給他個(gè)人的錢(qián)應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
老師 我們對(duì)外開(kāi)具10萬(wàn)含稅9%的專(zhuān)用發(fā)票,但是提供給我們進(jìn)項(xiàng)的對(duì)方10萬(wàn)含稅的只能開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票,我們就欠他們10萬(wàn)元,需要開(kāi)具多少發(fā)票和我們開(kāi)具的等效,我們應(yīng)該怎么計(jì)算
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話(huà)是什么意思?退稅時(shí)這句話(huà)主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車(chē),月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車(chē)沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車(chē)場(chǎng),停車(chē)費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車(chē)費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車(chē)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車(chē)費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車(chē)費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷(xiāo)售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)安裝的話(huà)稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷(xiāo)售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷(xiāo)售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
好的,謝謝老師了哈
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)