你好,增值稅率是13%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2%
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師,我想請問,我們項目部要付活動板房款,項目經(jīng)理談的是不含稅價10萬,如果我們需要對方給我們提供增值稅專用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進去支付給對方嗎?加進去的話,我們總共要付多少錢給對方?
老師好,我們公司是一般納稅人,合同的咨詢公司是小規(guī)模,付款1萬塊錢,對方給我們開普票的話,我們是不是也要交進項稅?再一個問題,對方公司能想辦法給我們開專票嗎?
比如買廢鋼收到進項發(fā)票113萬,其中進項稅額是13萬吧 。但是我們要支付對方公司10%的稅費錢,我們是打到對方老板賬戶里,所以10萬要給對方廢鋼老板。會計的意思是這10萬塊錢她不好做賬,要求10加到這個發(fā)票錢里,讓對方開123萬。如果按照會計的思路,對方是不是要多交稅費錢了?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
不含稅價10萬,增值稅是10*13%,城建稅和附加稅另外加上的
老師,他們當?shù)氐某墙ǘ愂?%,您看看我用黃色圈起來的這部分,我算的對不對?我們是不是要求對方按照11.43萬這個金額開發(fā)票給我們,我們支付給對方11.43萬?
你好,對的,你的理解是正確的??
老師,如果對方不是公司,而是個人,個體戶,那他去稅局給我們開的發(fā)票,是不是也只能開1%的普票?
你好,小規(guī)模的開票1%的
老師,小規(guī)模不是也可以自己開專票嗎,開1%的專票。
小規(guī)模也可以自己開專票,開1%的專票。
就是,我想問下,個體戶跟小規(guī)模是一樣的嗎?個體戶也可以去稅局代開1%的專票給我公司嗎?
個體戶也分一般納稅人或小規(guī)模
老師,意思是,個體戶也是辦過稅務登記的,他自己就可以開具發(fā)票,如果這個個體戶他是小規(guī)模納稅人,我們需要專票,那他是可以給我們開具1%的專票,但是他開具專票是不是就不能享受免稅政策了?
你好,對的,你的理解是正確的??
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
老師,那“個人”不可以開具專票。這個“個人”指的是沒有辦過稅務登記的個人嗎?個人不是個體戶哈?
不是,個人一般就是自然人,你我他