 
                            你好;? ?是的。 對(duì)方繳納稅費(fèi); 但是這個(gè)稅費(fèi)? 對(duì)方肯定會(huì)找你收取的??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,別的公司用我公司中的標(biāo),現(xiàn)在我公司收到工程款100多萬(wàn),對(duì)方要求一次性轉(zhuǎn)給他,工程項(xiàng)目是病蟲害防治,對(duì)方提供不了公司發(fā)票,想用個(gè)人名義開(kāi)發(fā)票,這樣只能開(kāi)人工費(fèi)是吧老師,但是得用好幾個(gè)人名開(kāi),想把錢打一個(gè)人賬戶上,這樣是不是讓對(duì)方列工資表比較好?
比如買廢鋼收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票113萬(wàn),其中進(jìn)項(xiàng)稅額是13萬(wàn)吧 。但是我們要支付對(duì)方公司10%的稅費(fèi)錢,我們是打到對(duì)方老板賬戶里,所以10萬(wàn)要給對(duì)方廢鋼老板。會(huì)計(jì)的意思是這10萬(wàn)塊錢她不好做賬,要求10加到這個(gè)發(fā)票錢里,讓對(duì)方開(kāi)123萬(wàn)。如果按照會(huì)計(jì)的思路,對(duì)方是不是要多交稅費(fèi)錢了?
老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個(gè)人那里進(jìn)貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對(duì)方不要發(fā)票,錢會(huì)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,那進(jìn)入公戶的錢,都算收入了,那申報(bào)稅的時(shí)候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個(gè)月公戶收入了300萬(wàn),但各種支出費(fèi)用(購(gòu)買混凝土之類),280 萬(wàn) 用300萬(wàn)減去280萬(wàn) 剩下的20萬(wàn)申報(bào)無(wú)票收入,可以不?
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開(kāi)給別人公司比如哈開(kāi)10萬(wàn)給對(duì)方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開(kāi)10萬(wàn),退3萬(wàn)給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體怎么操作的呢?開(kāi)票我懂,但是這個(gè)票開(kāi)了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對(duì)方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽(tīng)聽(tīng)老師簡(jiǎn)單粗暴的解答
是這樣的 我們公司是做車貸行業(yè)的,比如說(shuō),我們需要撥款給業(yè)務(wù)員10萬(wàn),然后業(yè)務(wù)員再把錢打給車商10萬(wàn),然后車商收到錢,開(kāi)具車的購(gòu)買發(fā)票,我們銷售內(nèi)勤,根據(jù)發(fā)票和相關(guān)資料提交給銀行系統(tǒng),銀行審核通過(guò)了,開(kāi)始放貸款。錢回打到第三方機(jī)構(gòu),比如回款102000,然后第三方機(jī)構(gòu)再把錢打給我們公司對(duì)公戶,相當(dāng)于收回本金10萬(wàn),利息2000,也就是我們公司賺的錢,就是,我們對(duì)私轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的錢怎么賬務(wù)處理比較好,最后收到102000是不開(kāi)發(fā)票的,難道掛應(yīng)收賬款嗎 不確認(rèn)為未開(kāi)票收入嗎 可是確認(rèn)收入的話,一筆是102000,10筆金額就跟大了,要交很多稅。有沒(méi)有更好的賬務(wù)處理方法?
 
                工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi),開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么類目呢
月收入2萬(wàn),年收入24萬(wàn),全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬(wàn),可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬(wàn)拿出來(lái)分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊(cè),B公司入股3萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,后想退出,A公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè),只是零申報(bào),現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢


會(huì)計(jì)就是不會(huì)做這筆賬,我們都額外補(bǔ)稅錢了,然后再補(bǔ)稅費(fèi)錢嗎?如果這個(gè)稅費(fèi)錢是補(bǔ)給對(duì)方老板,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么做
?你好;? 是的 。? ? 如果是稅費(fèi) ; 就把不含稅的稅費(fèi)? 進(jìn)入? ?廢鐵的? 庫(kù)存商品成本去 ; 進(jìn)項(xiàng)稅部分 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目 核算? ?
老師,我的意思是補(bǔ)給對(duì)方老板,打到對(duì)方老板的稅費(fèi)錢,這個(gè)賬該怎么做
?你好;? ? ? ?也是一樣的? ?; 計(jì)入成本和進(jìn)項(xiàng)稅去? ;? ? ? ? ? ?你要 寫一個(gè)情況說(shuō)明老板簽字 證明這個(gè)稅費(fèi)支付給對(duì)方老板去了? ?
你這個(gè)解釋聽(tīng)不懂
?你好;? ?這個(gè) 很好理解的;? 你支付出去的稅費(fèi)? ? 對(duì)方既然要開(kāi)票給你? ? 把稅費(fèi)一起開(kāi)給你 ;? 發(fā)票上面的金額來(lái)入賬; 那么就是看 發(fā)票的不含稅金額 來(lái) 做成本;? ?稅額做進(jìn)項(xiàng)稅 ;? ? ? ??
打給對(duì)方老板私戶呢
對(duì)方老板也不會(huì)給我們開(kāi)票了,是不是意味這一賬就是不平了
?你好;? 私戶的? 也是做? 借成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。 后面附一個(gè)情況說(shuō)明 讓對(duì)方出委托收款書蓋章? ?描述清楚 對(duì)方 老板和對(duì)方公司關(guān)系 ;? ??
重新設(shè)立一個(gè)科目嗎?成本-進(jìn)項(xiàng)稅額?
?你好;? ? ? ? ?做 借成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。 這樣走分錄? ?