你好,你的意思是需要進項與銷項稅額一致,是嗎?
如果不含稅金額是100萬,現在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務票,我如何應該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
老師,您好,我公司要給對方開具含稅發(fā)票10000元,我們收對方10個點的稅點的話,應該收多少稅錢?如何計算的呢?
我的問題是,對方要我們開50的發(fā)票,如果這20萬是含稅價格,我們開具的增值稅發(fā)票是6個點收取他們稅點11個點,那我們開具票面價稅合計金額應該是多少 情況二、如果這50萬是不是含稅價,那我們應開具的發(fā)票價稅合計金額是多少
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
我們賣給對方的是成品油,貨款給對方補了一部分,對方給我們開具了銷售補差的增值稅專用發(fā)票,但是我們給他們開具的是成品油發(fā)票,對方開過來的是非成品油發(fā)票,這個有什么風險嗎?簡單來說就是我賣給對方A產10萬,給對方開了10萬的增值稅專用發(fā)票,但是對方讓給他們補2萬塊錢,給我們開了個B產品的銷售補差增值稅專用發(fā)票2萬塊錢,這個有什么風險
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現質量問題可退貨。根據以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
就是我們往外開具10萬9點的票,但是我們進項的哪一方只能提供3%的發(fā)票 我們應當怎么計算
怎么扣除他的稅
你好,你是要算什么?要算需要開多少進項進來嗎?
我們就是實際欠他們10萬元要是銷項稅額和進項稅額一致,那金額肯定就多了
你好,是啊,不含稅金額肯定多了呀,所以你想算什么呢?
我沒有說清,就是我們對外開9%,那提供進項也要為我們提供9%,但是現在對方只能提供3%的票,我們應當讓他開多少發(fā)票
我們一共欠他10萬
你好,你說的是很清楚,但是你的問題問的不清楚。 你自己想達到什么效果才能確定讓他開多少發(fā)票? 比如你想1分錢的所得稅都不交,還是說想要交2%的增值稅,還是什么意思?
我們需要扣完稅后給他們支付多少錢讓他們開多少錢的票
不是有個稅差6個點嗎 我們怎么給他扣稅
你好,這個差額你說要扣下來的話,企業(yè)自己決定沒有規(guī)定必須要怎么扣,一般直接按照6個點扣就行了。
我們是直接在10萬扣除6點的稅后按照94000讓他們開具3%的發(fā)票合理嗎
你好,是的,一般就是這樣。
實際工作中這樣做是不是用9%的稅額/3%看看是多少這樣計算 ,但是這樣銷項和進項是匹配了,但是不含稅的要超過3倍呢,我們不可能給我支付那么多錢,我們只能扣除稅額了
你好,那你就要去找別的進項發(fā)票用來抵扣。
要是沒有進項我們不是已經把稅款扣下來了我們交稅就行了
你好,外賬上面沒有什么稅款扣下來的說法。 他開給你多少錢的發(fā)票,你就應該支付給他多少錢。
我們是算我以后讓我們直接開票,就當結算了
你好,你都按照不含稅乘以各自的稅率就可以了。
好的我明白了
你好,歡迎下次再來探討。