是,做,借:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
上月多計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅做的分錄為: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬?
上個(gè)月做了一筆預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這個(gè)月怎么做沖回來(lái)的分錄
上個(gè)月預(yù)提費(fèi)用二十萬(wàn),借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款這個(gè)月沖減預(yù)提費(fèi)用,,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)提費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的分錄,是借方負(fù)差,還是雙方都是負(fù)差
上個(gè)月預(yù)提了一筆成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款A(yù);請(qǐng)問(wèn)本月想沖回上個(gè)月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,是要做相反分錄沖回?還是借貸方負(fù)數(shù)沖回?
請(qǐng)問(wèn),上月預(yù)提了費(fèi)用,這個(gè)月需要沖回,做,借應(yīng)付賬款,管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)?
住建局用專(zhuān)項(xiàng)資金采購(gòu)了一批液化石油氣瓶減壓閥、報(bào)警器等配件免費(fèi)給客戶(hù)安裝后,又要求被監(jiān)管企業(yè)液化石油氣充裝公司上門(mén)收取所安裝配件的押金,等用戶(hù)不用退還配件時(shí)在由液化石油氣充裝公司負(fù)責(zé)退押金,請(qǐng)問(wèn)做為液化石油氣充裝公司能不能收取押金?合規(guī)嗎?
折舊,取得的專(zhuān)票,是按價(jià)稅合計(jì)的金額提折舊?還是按不含稅提折舊
一般納稅人公司車(chē)輛開(kāi)二手車(chē)也是免稅的嗎?
兩帳合一,應(yīng)收應(yīng)付有差異,需要調(diào)整,是直接在期初做對(duì)的,還是先導(dǎo)入外賬數(shù)據(jù),然后再做調(diào)整分錄?
三十三期學(xué)員 3月12號(hào)憑證為啥不用累計(jì)攤銷(xiāo) 袋方用預(yù)付賬款?老師
公司出售固定資產(chǎn)含稅價(jià)是92萬(wàn),我這個(gè)分錄該怎么做老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額要化成不含稅收入嗎,請(qǐng)老師具體寫(xiě)下,原值1078875.22,累計(jì)折舊23488.13,凈值790051.33,當(dāng)時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額
我們公司在京東平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)東西作福利費(fèi)送員工,有國(guó)補(bǔ)那些訂單發(fā)票只開(kāi)公司名稱(chēng),不開(kāi)稅號(hào),我們金稅系統(tǒng)查公司發(fā)票,查不到,這樣的發(fā)票能在稅前抵扣嗎,金額300多,不到500元
預(yù)收對(duì)方公司電費(fèi)一筆,對(duì)方要求開(kāi)具增值稅發(fā)票,是不是只能開(kāi)具增值稅普票,實(shí)際還未供電,如果開(kāi)票賬務(wù)處理怎么做,分錄應(yīng)該咋做,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款嗎?
咨詢(xún)下,公司9月30日提前發(fā)放9月工資 那個(gè)稅申報(bào)在什么時(shí)間?國(guó)企回來(lái)后?
老師,我們報(bào)關(guān)出口是美元,收匯回來(lái)是人民幣,請(qǐng)問(wèn)影響出口退稅嗎
如果票來(lái)了,還需要再做一筆借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嗎
發(fā)票來(lái)了,需要再做一筆借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款