你好,紅沖這個筆分錄,按照正確發(fā)票稅費做分錄就可以
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認(rèn)證了。上個月的分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款
借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應(yīng)該怎么做調(diào)整進項稅轉(zhuǎn)出的分錄呢?
過道費的本不應(yīng)該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
上月多計提了進項稅做的分錄為: 借:管理費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 貸:預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬?
電子稅務(wù)局外貿(mào)出口退稅,已經(jīng)把報關(guān)單導(dǎo)入,如何把導(dǎo)入的信息刪除,想重新導(dǎo)入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
下列各項因素中,影響債權(quán)投資期末攤金成本的有 A.債權(quán)投資取得時發(fā)生的交易費用 B.債權(quán)投資發(fā)生的減值準(zhǔn)備 C.債權(quán)投資的溢(折)價額 D.債權(quán)投資的實際利率 E.債權(quán)投資收到的利息時間 實際利率為啥不影響
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
就是借貸方不變,都做成紅字就可以了是嗎?
你好,可以的,沒有問題