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上月多計提了進項稅做的分錄為: 借:管理費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 貸:預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬?

2021-12-21 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 17:07

你好,紅沖這個筆分錄,按照正確發(fā)票稅費做分錄就可以

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快賬用戶9945 追問 2021-12-21 17:09

就是借貸方不變,都做成紅字就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 17:10

你好,可以的,沒有問題

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你好,紅沖這個筆分錄,按照正確發(fā)票稅費做分錄就可以
2021-12-21
借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2021-08-10
你好,借:庫存商品-100 借:進項稅轉(zhuǎn)出-13貸:應(yīng)付賬款-113
2025-01-14
您好,這個的話 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-18
借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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