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上個月預提了一筆成本費用的會計分錄:借主營業(yè)務成本,貸其他應付款A;請問本月想沖回上個月的預提成本費用分錄,是要做相反分錄沖回?還是借貸方負數(shù)沖回?

2024-08-30 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-30 14:40

要沖回上個月的預提成本費用分錄,你需要做相反的會計分錄。即,借其他應付款A,貸主營業(yè)務成本。這樣就能沖回之前的記錄了。

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要沖回上個月的預提成本費用分錄,你需要做相反的會計分錄。即,借其他應付款A,貸主營業(yè)務成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
你好,直接做相反分錄
2021-04-29
借其他應付款 貸,以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤,分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)整。
2022-03-10
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023-06-08
你好!本月收到發(fā)票后對沖之前的暫估憑證。借“主營業(yè)務成本”,貸“其他應付款”這個分錄看看是否合適?我個人建議是不合適的。
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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