您好,可以的哦,這是正常的,變賣固定資產(chǎn)時(shí)也不一樣,這是天生的不一樣

老師,想問(wèn)下我有個(gè)稅手續(xù)費(fèi),需要交增值稅,這樣報(bào)表填了收入就會(huì)與利潤(rùn)表收入不一致,可以嗎
老師好,增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表的收入因?yàn)閭€(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不一致,這樣應(yīng)該沒(méi)事吧?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入,然后按照6%來(lái)價(jià)稅分離。請(qǐng)問(wèn),在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎?計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
老師,我們是不是小規(guī)模,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳稅,手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可。納稅申報(bào)表收入欄增加單管手續(xù)費(fèi)收入,和報(bào)表收入不一致,可以嗎?謝謝老師
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開(kāi)具發(fā)票那。可是我利潤(rùn)表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上的收入不一致了嘛?
@暖暖老師 我單位收到了一筆基金會(huì)的錢(qián),會(huì)計(jì)分錄借基本戶銀行存款,貸捐贈(zèng)收入(不屬于財(cái)政撥款),”?,F(xiàn)在用這筆錢(qián)給老師發(fā)課后服務(wù)費(fèi),做賬時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款(不想用費(fèi)用這個(gè)科目,主要是年底做決算想與財(cái)政撥款的費(fèi)用區(qū)分開(kāi),)科目應(yīng)該寫(xiě)成啥
請(qǐng)問(wèn)首次退稅申報(bào)核查資料需要準(zhǔn)備什么
老師,想問(wèn)一下,一個(gè)公司能增值稅印花稅不享受小微企業(yè)政策,所得稅享受小微企業(yè)政策嗎?
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對(duì)方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對(duì)方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購(gòu)買(mǎi)幼兒園房產(chǎn)契稅60萬(wàn),印花稅0.5萬(wàn),銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬(wàn),那么現(xiàn)金流量選擇項(xiàng)目?
請(qǐng)問(wèn)老師我計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個(gè)人所得稅1250,那我填寫(xiě)個(gè)人所得稅的時(shí)候正常工資薪金所得數(shù)是填寫(xiě)我計(jì)提的27000,還是25750,填寫(xiě)哪個(gè)數(shù),我填寫(xiě)了(基本收入和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))加起來(lái)正好是27000,收入合計(jì)也顯示是27000,請(qǐng)問(wèn)這樣填寫(xiě)對(duì)嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二進(jìn)項(xiàng)稅的金額沒(méi)有自動(dòng)帶過(guò)去,這怎么辦?
老師你好,回來(lái)的車,開(kāi)的專票,可以一次性抵扣是嗎
老師您好,怎么樣讓自己的思維清淅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)體育用品,充氣艇,沖浪板,這些戶外用品,適合哪種成本核算方法呢?


謝謝您老師
按實(shí)際利潤(rùn)表申報(bào)就行是吧老師
您好,是的,就是這么理解的哦