您好,好的,可以把數(shù)據(jù)再截圖下么,我來寫全部分錄
老師好!請(qǐng)問一個(gè)關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司,前幾個(gè)月工資0申報(bào),10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務(wù)局申報(bào)社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個(gè)稅都要申報(bào),但是10月工資沒有發(fā),工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時(shí)才會(huì)有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當(dāng)月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細(xì)沒有記錄,怎么處理?
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
老師,麻煩問個(gè)問題。湖南卓越公司為何1月份為什么沒有計(jì)提繳納社保費(fèi),從2月份才開始有呢,第一月份組建公司時(shí)不用計(jì)提和繳納社保費(fèi)嗎?我記得課堂上老師給講過社保每個(gè)月都要交、即使不發(fā)工資也要交社保。當(dāng)月交當(dāng)月的。麻煩您,謝謝
老師,我一個(gè)員工我們要給她交12月,1月2月社保,總共5027,她11月工資4324,我掛賬其他應(yīng)付,我們還要問他收回703.22元,他和別的員工交社保時(shí)做的這樣的分錄,現(xiàn)在社保這塊怎么給他做分錄?現(xiàn)在交完我這科目余額表上還有余額
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
謝謝老師,辛苦了,第一張是12月工資表,第二張是1月工資表
您好,好的,請(qǐng)稍等,我寫完就上傳哈
?您好,12月分錄 借:管理費(fèi)用-工資 ?25601.96%2B629.02%2B569.02=26800 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 26800 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 26800 貸:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分) 1707.06%2B629.02%2B529.02=2865.10 銀行存款 ?23934.90 1月分錄 借:管理費(fèi)用-工資 ?21150 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 21150 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 21150 貸:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分) 1887.06-629.02 銀行存款 ?19891.96 1月分錄 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:管理費(fèi)用等-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金(單位) 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金(單位) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 1887.06(這里有1月在職員工的1887.06-629.02,還有12月扣下來的629.02) 貸:銀行存款
好的,謝謝老師,明白了,我自己梳理了下工資和社保的完整分錄
對(duì)對(duì),您的分錄好清晰呀,我們把12月分錄紅沖了,再把您上面分錄寫在25年,賬就自然調(diào)整過來了
好的,非常感謝老師耐心指導(dǎo),第一次遇到這個(gè)問題,有點(diǎn)繞不過來,辛苦您啦
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~