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年初預(yù)估入庫265萬商品借庫存商品/食品,貸,應(yīng)付賬款/暫估貨款暫估購貨款265萬,現(xiàn)1月份購進貨物大米8萬,已付款票已收到,如何做賬?

2025-03-06 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-06 14:41

你好,借庫存商品-8 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)-8 借庫存商品8 貸應(yīng)付賬款8

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快賬用戶2307 追問 2025-03-06 15:04

摘要如何寫呢老師

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齊紅老師 解答 2025-03-06 15:05

摘要就寫沖銷暫估就成

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快賬用戶2307 追問 2025-03-06 15:47

老師,如購進大米8000袋8萬元,運費2000元,對方把運費開到大米里可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-06 15:50

沒有問題? 這個是可以的

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快賬用戶2307 追問 2025-03-06 15:53

是不是財務(wù)要做進銷存臺賬

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齊紅老師 解答 2025-03-06 15:55

對 做的話 就是更加清楚的

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快賬用戶2307 追問 2025-03-06 16:08

這個是不是業(yè)務(wù)部門做的

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齊紅老師 解答 2025-03-06 16:12

這個沒有要求? 看單位內(nèi)部規(guī)定了

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你好,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)實際購進8萬的發(fā)票做購進的分錄
2025-03-06
你好,借:庫存商品-8 貸:應(yīng)付賬款-暫估-8 按發(fā)票金額做賬,借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8
2025-03-06
你好,借庫存商品-8 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)-8 借庫存商品8 貸應(yīng)付賬款8
2025-03-06
你好,可以做 借:庫存商品-8 貸:應(yīng)付賬款-暫估-8 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 如果是專票,分錄借方有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目。
2025-03-06
同學(xué),你好 等來發(fā)票? 借 庫存商品? ? 負數(shù) 貸應(yīng)付暫估款? ? 負數(shù) 借 庫存商品? ?? 貸 應(yīng)付暫估款
2023-12-05
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