您好,是的,核定征收他不用取得成本發(fā)票,按開票的收入來交稅,可以給我們開成本發(fā)票
老師,請問一下,我是個體一般納稅人運輸服務(wù)部,與一個工廠承包運輸該工廠的貨物,由于我沒有掛靠或者固定的車隊拉貨,所以只能找外面的流動私人車輛,然后每拉一趟我就先墊運費給他們,而且司機也不能給我提供任何的加油發(fā)票,現(xiàn)在工廠要求我開9個點的運輸發(fā)票給他們,他們才能給我結(jié)我給司機們墊的運費,每個月大概有15萬左右,這樣我能開嗎?產(chǎn)生的稅會不會很高。
老師,我給你說一下我們的經(jīng)營模式,是個體戶給客戶提供勞務(wù),每個月需要給對方客戶代開專票,客戶給我們轉(zhuǎn)款到法人銀行卡上,開發(fā)票的金額大概在15000---20000左右,是查賬征收的,現(xiàn)在就是沒有成本,我就讓老板找?guī)讉€熟人當(dāng)臨時工,做臨時工工資做成本。但是臨時工我做了2000多,不繳納社保,但是不申報個稅。就是怕后期稅局查臨時工高于800元,也需要繳稅。
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
我現(xiàn)在想問的意思是每個月我們提現(xiàn)那么多,有沒有更好的辦法
我在深圳,如果核定征收,我要怎么操作
您好,提現(xiàn)沒有風(fēng)險,比轉(zhuǎn)到私卡好多了。 核定征收要先去咨詢稅務(wù)大廳,很多地方取消,比如上海就沒有的,深圳沒有的話,在洼地找個園區(qū)注冊,可以核定征收
老師,是不是我沒有描述清楚,現(xiàn)在問題是,我們每個月提現(xiàn)出來的錢,轉(zhuǎn)到私人卡里付客戶回扣,每個月就20萬左右,每天請車,那些個體司機提供不了發(fā)票,大概每個月現(xiàn)金需要五六十萬,這些都是沒有發(fā)票的,有沒有什么更好的辦法?
還有我提現(xiàn)出來的錢,后續(xù)還要需要發(fā)票來抵扣的是吧
您好,我看懂了,是提現(xiàn)出來到私卡,不是公賬轉(zhuǎn)私卡,這個比直接轉(zhuǎn)好, 到時?個體開票,這個就當(dāng)是現(xiàn)金給個體了
之前好多業(yè)務(wù)每個月都是直接公轉(zhuǎn)私,二十多萬,這個提供不了的發(fā)票,只能是開立個體戶了 嗎
您好,公轉(zhuǎn)私不好的,以后有個體可以解決開票問題
就是我現(xiàn)在沒有個體戶,之前的操作全部是全轉(zhuǎn)私,那么我的問題是除了開立個體,還沒有其它的辦法?
您好,通過第三方平臺開票,稅點6.72%,這也是個體性質(zhì)給我們開票,看合不合算
第三方平臺?我不太理解這個意思。稅點6.72%是怎么計算出來的
您好,比如京靈平臺,增值稅6%,附加稅6%*12%,印花稅0.03%,所得稅5%
意思是找這些平臺,開票給我們,具體能說說怎么計算吧,我有點糊涂了
您好,上面6.72只考慮增值稅和附加稅,開票的所得稅他們不收 6%%2B6%*12%
那他們開的是啥內(nèi)容,開給 我們,我們怎么付款
您好,開的是服務(wù)費發(fā)票,比如您要開100元,就付6.72的稅金,他給100的發(fā)票,要通過另外一個卡走賬,公賬付100,他會返100-6.72到另一個卡里
老師,我理解的意思是,比如我們這個月要付給客戶50萬的回扣,我找他們平臺開50萬的發(fā)票,我就要交33600的稅給他們,然后給我50萬的發(fā)票,我們這邊對公付給他們,他們就是返回50萬-33600=466400的金額到我們另外一張私卡里面,是這個意思嗎
您好,是的,就是這么理解的,466400這個錢就可能付給客戶的回扣了
那這個稅點有點高啊,比設(shè)立個體戶稅高很多哦
您好,那肯定高嘛,人家也是賺這個差額稅的