您好,這個(gè)是可以退稅的,能
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷(xiāo)售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開(kāi)錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷(xiāo)售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
老師好!小規(guī)模企業(yè)三季度開(kāi)票35萬(wàn)繳了增值稅和附加稅,第四季度開(kāi)紅字10萬(wàn),沒(méi)再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三季度繳的增值稅可以申請(qǐng)退回嗎?什么時(shí)候退?
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時(shí)候開(kāi)了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時(shí)候把這個(gè)專票沖紅開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn),然后相應(yīng)的開(kāi)了普票正數(shù)發(fā)票20萬(wàn),那在第二季度的銷(xiāo)售額:普票銷(xiāo)售額390000-專票負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額200000=190000,這個(gè)季度的銷(xiāo)售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N(xiāo)售額是39萬(wàn)超過(guò)了就不能享受吧
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開(kāi)發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)承包經(jīng)營(yíng)合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時(shí)候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)8月開(kāi)出往年的無(wú)票銷(xiāo)售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,從哪里找原因?
請(qǐng)問(wèn) A公司是小規(guī)模公司設(shè)計(jì)公司,開(kāi)票給B公司設(shè)計(jì)費(fèi)后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計(jì)金額4500這個(gè)專票單位,數(shù)量怎么開(kāi)合適
謝謝老師,
不客氣的,早點(diǎn)休息