您好,這個是可以退稅的,能
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
老師好!小規(guī)模企業(yè)三季度開票35萬繳了增值稅和附加稅,第四季度開紅字10萬,沒再開正數(shù)發(fā)票,請問三季度繳的增值稅可以申請退回嗎?什么時候退?
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數(shù)發(fā)票20萬,然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
老師麻煩問一下一般納稅人和小規(guī)模納稅人 租賃水車 人加車服務(wù) 稅率分別是多少???
老師您好, 請問一下增值稅按開票收入申報的,但實際有一筆10000元收入是在24年收到,23年開的票;還有一筆2700元是在23年收到的錢,24年開的票,還有一筆24年的1200元收入未開票但是未報未開票收入,這種賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)需不需要更改
老師好,法院判決后收到的貨款,及利息,利息的分錄怎么做
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)是什么:房產(chǎn)房源需要加上印花稅+地價+契稅
審計要近三年每年每個科目三筆重要記賬憑證和附件照片,應(yīng)付職工薪酬下的應(yīng)付福利費算是不是不用拍,只需要拍應(yīng)付職工薪酬一級科目,不需要明細科目呢,明細科目有應(yīng)付養(yǎng)老保險等等等等太多了
樸老師,那應(yīng)該選2024年2月到2025年1月是嗎
倉儲物流公司,工人工資怎么做賬?
長期待攤費用,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是負數(shù),怎么回事還要調(diào)整嗎?
老師,我問下填寫高鐵票進項可抵扣,有電子票自動填寫了,紙質(zhì)的是直接加上去嗎?那8b還需要填寫嗎,我看電子票只填寫第10欄
老師,環(huán)保稅金額是對的,說類型不能選擇其他,要求更正申報,這個不影響稅費嘛
謝謝老師,
不客氣的,早點休息