您好,當然可以的哦,專票如果已抵扣或普票已入賬標識,就要經(jīng)過對方的同意。

老師您好:想問下電子發(fā)票開錯了,是不是要開紅沖呢?還有一般納稅人跨月發(fā)票要開紅沖,小規(guī)??梢蚤_負數(shù)沖跨月的票嗎?紅沖和開負數(shù)什么情況下用分不清?謝謝!
數(shù)電票開出的電子普票和專票如果開票有誤,不管當月還是跨月都是只能紅沖不能作廢是嗎
老師 數(shù)電發(fā)票跨月怎么紅沖
老師,電子發(fā)票不能作廢,跨月紅沖的紅沖發(fā)票我們做賬還需要嗎
數(shù)電發(fā)票紅沖了,還能把紅沖的作廢嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?