可以的,可以這么做的
老師你好,去年11月份有一筆憑證做錯了,本來應該沖預收款確認收入的,我做成了:借:銀行存款貸:預收賬款,執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,應該怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動費用,但是活動未展開進行,就借主營業(yè)務成本貸應付賬款-預估成本了,24年活動收到票,直接計入正常分錄借主要業(yè)務成本貸銀行存款了 現(xiàn)在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應該怎么處理一下
老師好,小企業(yè)會計準則,發(fā)現(xiàn)23年一筆預收款計入了營業(yè)收入,但是沒有給客戶開票。24年給客戶開了票,又記了一遍收入,能在25年2月,把23年那筆憑證做紅字,然后寫一筆正確的分錄嗎,正確的應該是借銀行存款,貸預收帳款。
小企業(yè)會計準則下 一般納稅人 在23年12月份確認了未開票收入40萬。 24年發(fā)現(xiàn)23年的收入確認多了。 應該是沖預收款 而不是確認為未開票收入 但是紅沖后 24年的 收入和利潤表的收入不一致。請問這份憑證應該怎么出
23年一筆預收款記錯了,記的借銀行存款貸主營業(yè)務收入。24年開了票,分錄寫的借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交銷項稅,導致余額表預收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯誤,小企業(yè)會計準則,應該怎么調(diào)整
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
23年那筆分錄貸方寫的是主營業(yè)務收入,紅沖是主營業(yè)務收入負數(shù)嗎,為什么主營業(yè)務收入放在貸方,系統(tǒng)可以取到數(shù)啊
你好,放的貸方負數(shù)里面,因為軟件它設置的發(fā)生額就是在貸方,他只能取貸方的發(fā)生額