借、應付賬款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務成本 貸,應付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師您好!請教您一下。我公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則。去年年底暫估了一筆設(shè)計費8000,,當時的分錄是:借:主營業(yè)務成本-暫估8000,貸:應付賬款8000。現(xiàn)在收到了對方的發(fā)票7800。1,借:主營業(yè)務成本-暫估8000(紅沖)貸:應付賬款8000(紅沖)2,票到。借:主營業(yè)務成本,7800,貸:應付賬款7800。3。借:應付賬款200,貸:利潤分配未分配利潤200,對嗎?
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊
老師們好!請問老師,信息咨詢服務公司小規(guī)模納稅人,2022年暫估成本是這樣做分錄的:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票,現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應該怎么賬務處理,謝謝!
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務成本,怎么我要怎么調(diào)整這筆賬啊?
個稅那個生計費,什么情況下減累計數(shù),什么情況減6萬了?老是搞錯
老師所得稅計算1題第二小問沒看懂?怎么出來一個遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債
差旅費是不是有限制老師
乙方依托自身的在云南省內(nèi)市場資源,協(xié)助甲方擴大在云南省內(nèi)的市場份額,乙方依托自身優(yōu)勢,協(xié)助推動甲方主要技術(shù),產(chǎn)品再云南省市場的落地,為乙方提供云南省內(nèi)有關(guān)非開挖企業(yè),各種管材項目信息,乙方這個開票項目名稱開什么合適?
老師,公司貸款買的車,可以稅前一次性扣除嗎
老師啊,員工報銷拿來了鐵路電子發(fā)票82元,我是一般納稅人,我能做賬的時候不把他的進項稅坐在分錄里嗎,我下個月勾選進項稅發(fā)票的時候我不勾選
老師,實體現(xiàn)金流量受資本結(jié)構(gòu)變化的影響嗎?
稅務要來檢查未開票收入,我們要提供什么資料
老師趕,小孩報班培訓的費用,能抵個稅嗎
老師,請問掛股東的其他應付款可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎
我這個月做可以嘛,還是24年12月底再做 借應付賬款-預估成本貸利潤分配-未分配利潤相同金額就可以嘛 然后直接期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就行嘛
這個月做就可以的。
對的是的,只做這一個,其他的都不用做。
做了之后,直接正常月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嘛
對的是的,是這么做的。