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老師增值稅報錯了更正申報以后有0.45元的退稅,老師可以不退嗎?

2025-10-27 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-27 09:39

那個可以下個月申請抵減的

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快賬用戶1111 追問 2025-10-27 09:43

老師怎么申請抵減呢?怎么操作呢?老師可以發(fā)一下操作步驟嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-27 09:50

賬面是負數(shù),直接就計算抵減了

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快賬用戶1111 追問 2025-10-27 10:00

老師我沒有操作過,可以說的仔細點嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:03

申報表自動就抵減了,體現(xiàn)在主表,多交是負數(shù),自動計算抵減

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快賬用戶1111 追問 2025-10-27 10:46

老師退稅需要啥材料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 10:49

如何申請退稅步驟https://xinzhi.wenda.so.com/a/1666248859204207

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沒事的,下次申報時抵減就是了
2022-08-08
上個季度報稅多報了4000元,可以更正申報。 具體的操作方法如下: 企業(yè)所得稅季報預(yù)繳納稅申報表填寫錯誤,若在申報期范圍內(nèi)報錯且未清繳稅款,可以重新申報;若過了申報期才發(fā)現(xiàn)有誤,且已清繳稅款,則需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。 如果更正申報后有多繳的稅費,可以申請退稅。退稅的具體操作流程可能因地區(qū)而異,一般來說可以參考以下步驟(以電子稅務(wù)局操作為例): 1.登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),找到退抵稅費申請(誤收多繳),路徑一般為“我要辦稅—一般退(抵)稅管理—退抵稅費申請(誤收多繳)”; 2.在退抵稅費申請(誤收多繳)節(jié)點,根據(jù)系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,提交申請表; 3.可通過“我要查看”—點擊“辦稅進度及結(jié)果信息查詢”—選擇相應(yīng)時間—點擊“查詢”,查看辦稅進度。
2024-08-13
同學(xué)你好 沒什么麻煩,稅局現(xiàn)在都要求做匯算清繳的
2020-12-10
你好。是延期退稅。是延期退稅還是多交的?
2022-04-12
同學(xué)你好 需要你申請才可以的
2021-02-21
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