不用,不用減去增值稅的

老師,企業(yè)綜合稅負(fù)是(增值稅+附加稅+所得稅+印花稅)/收入嗎
印花稅按流轉(zhuǎn)稅申報(bào),是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=應(yīng)納稅所得額是嗎,還要扣減費(fèi)用和稅金和附加嗎
老師你好,算企業(yè)所得稅,收入減成本減附加稅減印花稅×5%是這樣嗎老師
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=收入一成本一費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這里的費(fèi)用包括交的增值稅,附加稅和印花稅嗎?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬(wàn)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買(mǎi)車(chē)的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該沒(méi)年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會(huì)計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
黃金山開(kāi)發(fā)區(qū)教育工會(huì)的電話號(hào)碼是多少?
老板占A公司90%的股權(quán),占B公司10的股權(quán),A和B是關(guān)聯(lián)公司嗎
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是哪些?
建筑公司 沒(méi)有勞務(wù)分包資質(zhì)的可以從事勞務(wù)分包嗎
老師,汽車(chē)維修給客戶開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
淘寶天貓個(gè)體戶,需要征什么稅


稅前利潤(rùn)= 含稅差價(jià)-增值稅-附加稅-印花稅-水利基金 企業(yè)所得稅(小微)=稅前利潤(rùn)×5% 最終凈利潤(rùn)=稅前利潤(rùn)-企業(yè)所得稅
稅前利潤(rùn)增值稅也不用減對(duì)嗎
是的,你的理解是對(duì)的。