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老師你好,去年11月份有一筆憑證做錯了,本來應該沖預收款確認收入的,我做成了:借:銀行存款貸:預收賬款,執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,應該怎么處理?

2023-02-24 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 15:26

你好;? ? 借預收賬款貸利潤分配-未分配利潤? ;應交稅費-應交增值稅?

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你好;? ? 借預收賬款貸利潤分配-未分配利潤? ;應交稅費-應交增值稅?
2023-02-24
借:銀行存款 6200
貸:庫存現(xiàn)金 6200
2023-03-13
你好!你現(xiàn)在借銀行存款6200 貸現(xiàn)金 6200
2023-03-13
你好!可以做調整分錄: 借:預付賬款— A單位360 貸以前年度損益調整360
2022-03-02
嗯嗯,可以的沒問題的哈
2022-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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