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老師您好!由于資金緊張,我們公司回款大部分都集中在每月28-31號這個期間,員工報銷憑證也經(jīng)常集中在每月最后一兩天的時間付款,有時候會一次付一兩個月的報銷,月初憑證編制的工作量非常大,而且時間緊迫,憑證全部都是手動編制。 我考慮在其他應(yīng)付賬款下面增設(shè)一個員工報銷待付款科目,每月員工報銷的單據(jù)先做進這個科目,借:費用 貸:其他應(yīng)付賬款。在付款的時候,在做借:其他應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,這種處理方法是否可行?

2025-02-11 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-11 13:37

這種處理方法可行。從財務(wù)處理看,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,便于管理賬目。從實際操作講,能分散工作壓力,提高財務(wù)效率。但要注意定期核對清理 “其他應(yīng)付賬款 - 員工報銷待付款” 科目,確保金額與未付款報銷單據(jù)一致。

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這種處理方法可行。從財務(wù)處理看,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,便于管理賬目。從實際操作講,能分散工作壓力,提高財務(wù)效率。但要注意定期核對清理 “其他應(yīng)付賬款 - 員工報銷待付款” 科目,確保金額與未付款報銷單據(jù)一致。
2025-02-11
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
對的,先公司計提,然后個人的話在其他應(yīng)付款最后再轉(zhuǎn)銷。
2025-04-22
1.問題是什么 2.要開發(fā)票的,沒有發(fā)票做費用要調(diào)增的 3.沒有發(fā)票都是要調(diào)增的
2020-09-01
同學(xué),您好暫緩的,沒有發(fā)放的,可以做到其他應(yīng)付款里。下月發(fā)的時候,再從其他應(yīng)付款里支出就可以了。
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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