賬上還是做固定資產(chǎn),次月開始按月折舊。想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表
老師,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,那企業(yè)購進(jìn)辦公用的小轎車不超過30萬,怎么一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,具體怎么做賬???
6、新購單價(jià)不超過500萬的固定資產(chǎn),可一次性稅前抵扣。 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除,不再分年度計(jì)算折舊。整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。這個(gè)政策到期了,也還可以一次性抵扣嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間新購進(jìn) 的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過 500 萬元的,允許一次性計(jì)入 當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折 舊(以下簡稱一次性稅前扣除政策)。 具體怎么做?按照會(huì)計(jì)原則正常按月提折舊,按照稅法一次性記入成本費(fèi)用,這兩種怎么的做賬?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
賬上只有按月折舊,不能一次折舊。
謝謝老師, 也就是賬上還是按照設(shè)備投入使用的次月起提折舊;一次性抵扣企業(yè)所得稅只需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,無需做賬,是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。