同學您好,這個折扣如果是為了盡快回款給的現(xiàn)金折扣那就是100萬,如果是銷售折讓就是80萬。
勞務(wù)派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
我們公司是一般納稅人,勞務(wù)派遣怎么開具差額專票呢,例如收入100萬,人工80萬,是直接開具一張100萬扣除80的差額專票,還是要分兩張開,開一張20萬的專票和一張80萬的普票
老師 我們小規(guī)模建筑勞務(wù)公司 可以選擇差額征收嗎 比如當月100萬開給總包 其中80萬人工費 1、我是可以只開20萬專票 80萬普票 還是開100萬專票 申報時再扣除人工只申報20萬 2、我開100萬專票時可以差額開票嗎 3、差額征稅稅率是3%嗎?
比如開票金額100萬,折扣20萬,最終開票金額80萬,那使用開票額度是100萬還是80萬?
建筑行業(yè)有勞務(wù)分包,比如開票金額100萬,勞務(wù)分包20萬,異地差額預(yù)繳增值稅后,本地交納增值稅,可以扣除勞務(wù)分包款嗎?如果扣除勞務(wù)分包款20萬后,開票收入是計80萬還是100萬
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財務(wù)報表申報有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報表沒法更正怎么辦啊。
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進銷存收發(fā)明細里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務(wù)報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動申報了嗎
預(yù)收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎