你好,可以的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以開票是按照100
簡(jiǎn)易計(jì)稅開票100萬(wàn),同個(gè)項(xiàng)目收到勞務(wù)發(fā)票20萬(wàn),我預(yù)繳的時(shí)候是按照100萬(wàn)來(lái)預(yù)繳還是按照80萬(wàn)來(lái)預(yù)繳?簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)繳能扣除分包勞務(wù)款嗎?
老師,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?這兩個(gè)是不是都可以分包扣除
老師,異地建筑項(xiàng)目在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款,對(duì)下分包扣除不區(qū)分9%的專業(yè)分包還是3%勞務(wù)分包是嗎,比如對(duì)上開票含稅3000萬(wàn),對(duì)下分包都是3%的勞務(wù)分包價(jià)稅合計(jì)2000萬(wàn),一般納稅人預(yù)繳稅款是不是等于,差額1000/1.09*0.02
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
請(qǐng)教!實(shí)際做過(guò)建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的老師!! 請(qǐng)問(wèn):1.專業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 2.本地交納增值稅時(shí),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬(wàn),收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬(wàn),這10萬(wàn)需要填在附表(三)嗎?應(yīng)該扣除勞務(wù)分包公司的10萬(wàn)嗎?
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
之前車已經(jīng)計(jì)入固資了,也計(jì)提了折舊,后來(lái)車被撞了,收到了保險(xiǎn)公司跟拍賣公司賠付的車款,這個(gè)怎么做賬呢,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,比如說(shuō)辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說(shuō)老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個(gè)稅怎么交
無(wú)形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
老師,對(duì)外投資的公司,長(zhǎng)投沒收回來(lái),做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
甲乙丙丁四人出資設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,丁用設(shè)備出資,評(píng)估后不足以全面履行出資義務(wù),且丁無(wú)力補(bǔ)全。這時(shí),甲乙丙3人有連帶責(zé)任替丁補(bǔ)足了。我想問(wèn)這個(gè)時(shí)候他們的出資額是否會(huì)發(fā)生變更?還是說(shuō)丁后面有錢了,補(bǔ)給他們3人?
請(qǐng)問(wèn)為一個(gè)攪拌站提供勞務(wù),機(jī)械,原料都是攪拌站提供,我方只是提供人員進(jìn)行生產(chǎn)加工,應(yīng)該給對(duì)方提供稅率多少的發(fā)票?
老師好,比如五月進(jìn)項(xiàng)票,我先勾選確認(rèn)現(xiàn)在有的,等過(guò)幾天再來(lái)其他發(fā)票,再勾選確認(rèn)可以嗎?
不是簡(jiǎn)易計(jì)稅 ,是一般納稅人正常開的9%的票,,,本地交納增值稅是可以差額也可以全額嗎, 勞務(wù)分包是1%的專票,,可以100-20=80來(lái)差額交納增值稅嗎/ 差額后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是計(jì)100的收入還是80的收入?
一般計(jì)稅的不可以, 異地預(yù)繳的時(shí)候可以扣除分包 回企業(yè)所在地這邊銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。開發(fā)票開100。
建筑行業(yè)一般納稅人一般計(jì)稅異地可以差額預(yù)繳增值稅,本地交納增值稅不能差額計(jì)稅,只能全額計(jì)征增值稅嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。