你好!要回答這些問題,我們需要了解一些關(guān)于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識。以下是詳細的解析過程: 1. 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收嗎? 根據(jù)中國稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以申請差額征稅。差額征稅是指納稅人在計算應(yīng)納稅額時,允許從收入中扣除支付給其他單位和個人的特定支出。對于建筑勞務(wù)公司來說,人工費通常是可以作為可扣除項目的。 2. 我是可以只開20萬專票,80萬普票,還是開100萬專票,申報時再扣除人工只申報20萬? 情況一:只開20萬專票,80萬普票 - 增值稅專用發(fā)票(專票):用于抵扣增值稅進項稅額。 - 普通發(fā)票(普票):不能用于抵扣增值稅。 如果你選擇只開20萬的專票,那么這20萬將按照適用稅率計算增值稅,而80萬的人工費部分則不需要開具專票,只需開具普票即可。 情況二:開100萬專票,申報時再扣除人工只申報20萬 - 這種情況下,你需要開具100萬的專票,但在稅務(wù)申報時,你可以扣除人工費用部分,即80萬,只申報20萬的收入來計算增值稅。 3. 我開100萬專票時可以差額開票嗎? 差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計算出差額部分的稅額。根據(jù)現(xiàn)行稅法,小規(guī)模納稅人在開具專票時,如果符合差額征稅的條件,是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎? 根據(jù)中國稅法,小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是,具體稅率可能會因政策調(diào)整而變化,因此需要查閱最新的稅務(wù)法規(guī)或咨詢稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)。 總結(jié)與結(jié)論 1. **小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收**,前提是符合相關(guān)條件并經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)。 2. **你可以選擇只開20萬專票和80萬普票**,也可以選擇開100萬專票并在申報時扣除人工費用部分,只申報20萬的收入。 3. **你可以差額開票**,即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**,但需以最新稅務(wù)法規(guī)為準(zhǔn)。

請問小規(guī)模建筑行業(yè),8月份開票3%的普票135萬元,3%專票118萬元,合計253萬元,已經(jīng)超過了季度免征額,請問小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅?例如,分包開回來有普通發(fā)票勞務(wù)費80萬,請問這個勞務(wù)票是否可以扣除后去再計算增值稅?
人力派遣公司,想用差額計稅,是開票的時候直接選擇差額開票嗎?比如收到40萬,支付給員工工資15萬,差額就是25萬,那這15萬是直接我們公司幫申報個稅就可以了?還是要怎么開發(fā)票??
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費發(fā)票(簡易計稅的3個點發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
老師您好,我是選擇差額征稅的小規(guī)模納稅人,假如一季度開票100萬,扣除80萬,按20萬計算稅款,但是這100萬不完全是本季度銷售額,還包括了下個季度50萬,我在入賬是只確認(rèn)了50萬的收入,那我在申報時也要按100萬申報嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司 目前有個100w合同,合同價包含了50萬的人工工資,對方單位代發(fā)工資。 20萬輔助材料。有幾個問題請教 1、我們開票是按照差額100-50=50萬開勞務(wù)費?還是全額開?分錄如何做? 2、建筑勞務(wù)小規(guī)模是3%,差額計稅是5%? 3、輔助材料開什么品名?需要建立庫存賬嗎?
購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費,根據(jù)回執(zhí)單進行做帳,下個月進行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作啊?
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。