你好,確定是差額業(yè)務(wù)是可以差額計(jì)算申報(bào)的。
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對(duì)方要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那我們是不是只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開(kāi)出去的增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
您好老師 我想問(wèn)下,我們是高新技術(shù)企業(yè),但是我們公司目前接到一個(gè)綜合布線(xiàn)類(lèi)的項(xiàng)目?jī)H僅給對(duì)方提供勞務(wù),我們不是勞務(wù)公司,我們可以對(duì)總包開(kāi)具3%的(簡(jiǎn)易征收)勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿(mǎn)兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶(hù)的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶(hù)跟基本戶(hù) 基本戶(hù)都及時(shí)入賬了 由于一般戶(hù)沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
是可以選擇差額征稅用扣除分包款之后的金額計(jì)算增值稅。