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現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理

2025-09-29 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-29 15:48

您好,是你們開發(fā)票給別人,是吧

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快賬用戶8454 追問 2025-09-29 15:51

嗯嗯是的老師

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齊紅老師 解答 2025-09-29 16:00

如果不動前面的報表,直接現(xiàn)在確認(rèn)收入和利潤

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快賬用戶8454 追問 2025-09-29 16:09

但是房租發(fā)票開的對應(yīng)時間是22-24誒可以做到今年收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-29 16:11

你現(xiàn)在才開票,如果你動前面的那要動好多報表了

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齊紅老師 解答 2025-09-29 16:11

你可以去更正前面的匯算清繳,今年開的發(fā)票申報負(fù)數(shù)

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快賬用戶8454 追問 2025-09-29 16:16

好像不好更正,因?yàn)榭赡芎竺鏁嘘懤m(xù)的補(bǔ)開房租發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-09-29 16:20

那就現(xiàn)在開了發(fā)票,確認(rèn)收入好些

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您好,是你們開發(fā)票給別人,是吧
2025-09-29
你好,代開專票的話,增值稅百分之五 50000/1.05*5% 普通發(fā)票不需要繳納的 附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半 個稅50000÷1.05×80%乘以20% 印花稅50000÷1.05×1‰減半 房產(chǎn)稅50000÷1.05×6%。
2024-07-26
同學(xué)你好 對的 這個需要紅沖
2021-12-16
第一種方法(未開票收入處理) 收到房租但租戶不要發(fā)票時,賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額(未開票銷項) 在申報增值稅時,在未開票收入欄申報是正確的。這種方法符合稅收規(guī)定,能如實(shí)反映當(dāng)期收入和稅款情況。 第二種方法(當(dāng)月開票) 當(dāng)月收到房租當(dāng)月開票,賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這種方法也沒問題,且后續(xù)無需再處理未開票收入相關(guān)事宜,賬務(wù)處理相對簡單。 哪種方法較好 如果租戶后續(xù)很可能不再索要發(fā)票,第一種方法可以減少開票工作量,但需要準(zhǔn)確記錄未開票收入。 如果希望簡化后續(xù)操作,避免遺漏未開票收入的申報,第二種方法更好,當(dāng)月開票能保證財務(wù)和稅務(wù)處理的一致性和連貫性。
2024-11-22
您好,您企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2022-04-07
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