你好,對的是的,是這么做的,可以留著以后抵扣。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師請問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬清包工項目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經(jīng)營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
簡易計征的項目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項目,簡易計征的項目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費發(fā)票(簡易計稅的3個點發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,應(yīng)收應(yīng)付對沖,總資產(chǎn)為什么不會少去的?
但是,是在一張勞務(wù)發(fā)票上,那多余的怎么操作呢,下次抵扣提供什么資料到稅務(wù)去差額呢
好,這是一個項目的嗎?
是的,是一個項目,只是現(xiàn)在對甲方開票還沒有開完,質(zhì)保金留在最后再開發(fā)票,但是勞務(wù)公司還只有420萬的發(fā)票就開完了,我現(xiàn)在對甲方要開379萬,所以我才讓勞務(wù)公司開376萬,剩下的就留到下次給甲方開票時我再把剩下的讓勞務(wù)公司開出來。這樣可以嗎?
可以的,你這個項目還沒有完工,相當(dāng)于。
是不是如果我對甲方開票不差額,那就是對甲方開票也交稅了,對下面勞務(wù)也交稅了
是不是就沒有節(jié)省稅款啊
是不是如果差額了就相當(dāng)于少交稅
你好,不管差額還是不差額,都是按照你合同的金額繳納。
那如果差額了,勞務(wù)公司這邊的稅我交了,我對甲方開票我不是只對差額部分交稅嗎
不是的,按照你合同的金額。
印花稅沒有差額交稅,所得稅也沒有差額交稅,只有增值稅才有差額。
你的意思是說,沒交的那部分公司還是會收嗎
我是指的增值稅
你的意思是不是,差額只是預(yù)交時差額交稅了,另沒有交的那部分回機構(gòu)所在地還是要交,是這個意思嗎
你好,各自交納各自的,你是簡易計稅的收入減去分包款,這個余額除以1.03乘以3%,按這個這個來預(yù)繳。
這個分包款如果是異地工程的也得預(yù)交,如果他沒預(yù)繳的話,就不允許扣除。
我知道這個,我的意思是回機構(gòu)所在地是不是剩下沒交的公司還是要交是吧,那能不能不差額了,就直接在項目地都開票額都交呢?
企業(yè)所在地也可以差額。
我現(xiàn)在是問,我可不可以已開票額都在項目地預(yù)交,不差額呢
反正都是要全額交稅的
可以 那你不就多交了稅款?
我剛問你就說是如果不差額就多交了,你又說是按全額來交,把我搞糊涂了
看錯了 之前有個文印話稅 我以為你的也是印花稅
什么意思,能否把這個差額詳細說下,我還不是很明白
只要是簡易計稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納