你好,對(duì)的是的,是這么做的,可以留著以后抵扣。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問(wèn)下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開(kāi)了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬(wàn)的合同, 然后公司 把100萬(wàn)的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開(kāi)了100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司,公司全額開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師請(qǐng)問(wèn)下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項(xiàng)目不開(kāi)外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬(wàn)清包工項(xiàng)目包給了包工頭,包工頭給我開(kāi)了100萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得普票,我收到票能全額給甲方全額開(kāi)票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢(qián)稅就不用交了吧
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的電子汽車(chē)衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷(xiāo)
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒(méi)有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰(shuí)啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來(lái)7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開(kāi)發(fā)票,8月開(kāi)票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無(wú)票收入是為什么
老師,老板問(wèn)我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
但是,是在一張勞務(wù)發(fā)票上,那多余的怎么操作呢,下次抵扣提供什么資料到稅務(wù)去差額呢
好,這是一個(gè)項(xiàng)目的嗎?
是的,是一個(gè)項(xiàng)目,只是現(xiàn)在對(duì)甲方開(kāi)票還沒(méi)有開(kāi)完,質(zhì)保金留在最后再開(kāi)發(fā)票,但是勞務(wù)公司還只有420萬(wàn)的發(fā)票就開(kāi)完了,我現(xiàn)在對(duì)甲方要開(kāi)379萬(wàn),所以我才讓勞務(wù)公司開(kāi)376萬(wàn),剩下的就留到下次給甲方開(kāi)票時(shí)我再把剩下的讓勞務(wù)公司開(kāi)出來(lái)。這樣可以嗎?
可以的,你這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有完工,相當(dāng)于。
是不是如果我對(duì)甲方開(kāi)票不差額,那就是對(duì)甲方開(kāi)票也交稅了,對(duì)下面勞務(wù)也交稅了
是不是就沒(méi)有節(jié)省稅款啊
是不是如果差額了就相當(dāng)于少交稅
你好,不管差額還是不差額,都是按照你合同的金額繳納。
那如果差額了,勞務(wù)公司這邊的稅我交了,我對(duì)甲方開(kāi)票我不是只對(duì)差額部分交稅嗎
不是的,按照你合同的金額。
印花稅沒(méi)有差額交稅,所得稅也沒(méi)有差額交稅,只有增值稅才有差額。
你的意思是說(shuō),沒(méi)交的那部分公司還是會(huì)收嗎
我是指的增值稅
你的意思是不是,差額只是預(yù)交時(shí)差額交稅了,另沒(méi)有交的那部分回機(jī)構(gòu)所在地還是要交,是這個(gè)意思嗎
你好,各自交納各自的,你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入減去分包款,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按這個(gè)這個(gè)來(lái)預(yù)繳。
這個(gè)分包款如果是異地工程的也得預(yù)交,如果他沒(méi)預(yù)繳的話,就不允許扣除。
我知道這個(gè),我的意思是回機(jī)構(gòu)所在地是不是剩下沒(méi)交的公司還是要交是吧,那能不能不差額了,就直接在項(xiàng)目地都開(kāi)票額都交呢?
企業(yè)所在地也可以差額。
我現(xiàn)在是問(wèn),我可不可以已開(kāi)票額都在項(xiàng)目地預(yù)交,不差額呢
反正都是要全額交稅的
可以 那你不就多交了稅款?
我剛問(wèn)你就說(shuō)是如果不差額就多交了,你又說(shuō)是按全額來(lái)交,把我搞糊涂了
看錯(cuò)了 之前有個(gè)文印話稅 我以為你的也是印花稅
什么意思,能否把這個(gè)差額詳細(xì)說(shuō)下,我還不是很明白
只要是簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納