你好,對的是的,是這么做的,可以留著以后抵扣。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師請問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項(xiàng)目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬清包工項(xiàng)目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經(jīng)營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項(xiàng)目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負(fù)怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
簡易計征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡易計征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
但是,是在一張勞務(wù)發(fā)票上,那多余的怎么操作呢,下次抵扣提供什么資料到稅務(wù)去差額呢
好,這是一個項(xiàng)目的嗎?
是的,是一個項(xiàng)目,只是現(xiàn)在對甲方開票還沒有開完,質(zhì)保金留在最后再開發(fā)票,但是勞務(wù)公司還只有420萬的發(fā)票就開完了,我現(xiàn)在對甲方要開379萬,所以我才讓勞務(wù)公司開376萬,剩下的就留到下次給甲方開票時我再把剩下的讓勞務(wù)公司開出來。這樣可以嗎?
可以的,你這個項(xiàng)目還沒有完工,相當(dāng)于。
是不是如果我對甲方開票不差額,那就是對甲方開票也交稅了,對下面勞務(wù)也交稅了
是不是就沒有節(jié)省稅款啊
是不是如果差額了就相當(dāng)于少交稅
你好,不管差額還是不差額,都是按照你合同的金額繳納。
那如果差額了,勞務(wù)公司這邊的稅我交了,我對甲方開票我不是只對差額部分交稅嗎
不是的,按照你合同的金額。
印花稅沒有差額交稅,所得稅也沒有差額交稅,只有增值稅才有差額。
你的意思是說,沒交的那部分公司還是會收嗎
我是指的增值稅
你的意思是不是,差額只是預(yù)交時差額交稅了,另沒有交的那部分回機(jī)構(gòu)所在地還是要交,是這個意思嗎
你好,各自交納各自的,你是簡易計稅的收入減去分包款,這個余額除以1.03乘以3%,按這個這個來預(yù)繳。
這個分包款如果是異地工程的也得預(yù)交,如果他沒預(yù)繳的話,就不允許扣除。
我知道這個,我的意思是回機(jī)構(gòu)所在地是不是剩下沒交的公司還是要交是吧,那能不能不差額了,就直接在項(xiàng)目地都開票額都交呢?
企業(yè)所在地也可以差額。
我現(xiàn)在是問,我可不可以已開票額都在項(xiàng)目地預(yù)交,不差額呢
反正都是要全額交稅的
可以 那你不就多交了稅款?
我剛問你就說是如果不差額就多交了,你又說是按全額來交,把我搞糊涂了
看錯了 之前有個文印話稅 我以為你的也是印花稅
什么意思,能否把這個差額詳細(xì)說下,我還不是很明白
只要是簡易計稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納