沒(méi)事的,乙公司可以正常使用的,可以不重開(kāi)的

2. 資料:甲公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷(xiāo)售5部電梯,單價(jià)12萬(wàn)元/部。合同規(guī)定,甲公司負(fù)責(zé)提供免費(fèi)安裝和一年的維修服務(wù)。電梯的單獨(dú)售價(jià)為10萬(wàn)元/部,安裝費(fèi)用為1.2萬(wàn)元/部,維修服務(wù)3.8萬(wàn)元/部。 (2)9月10日,電梯運(yùn)抵乙公司開(kāi)始安裝,當(dāng)日收到貨款。 (3)9月25日,電梯安裝完成并投入使用。 (4)一年后,完成維修服務(wù)。 要求:根據(jù)以上資料,用五步法確認(rèn)甲公司的收入。 3.資料:甲公司2020年5——9月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5月1日,甲公司與乙公司訂立了一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,該合同不可撤銷(xiāo)。合同約定甲公司于2020年9月30日向乙公司銷(xiāo)售商品一批。同時(shí)約定,乙公司在2020年5月31日前向甲公司支付合同總價(jià)的100%,即500萬(wàn)元。 (2)5月31日,甲公司尚未收到乙公司支付的款項(xiàng)。 (3)6月30日,甲公司收到乙公司支付貨款及增值稅款565萬(wàn)元,甲公司開(kāi)出了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)9月30日,向乙公司轉(zhuǎn)讓了相應(yīng)的商品。 要求:作出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理
42、2011年3月5日,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售商品200 件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公 司按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。2011年3月15日, 乙公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售100 件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為10 000元,增值稅額為1700元, 款項(xiàng)已經(jīng)收到。2011年3月20日甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單時(shí),向乙公司開(kāi)具一張相同金額的增值 稅專(zhuān)用發(fā)票。 假定甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮其他因素。 要求:分別為乙公司編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(除增值稅外,其他科目不要求寫(xiě)出明細(xì)科目)。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我們公司的買(mǎi)的地皮蓋廠房,24年7月分就已經(jīng)蓋好了,但是無(wú)形資產(chǎn)從22年就有了,政府給我們補(bǔ)了600萬(wàn)的地皮錢(qián),現(xiàn)在要求我們補(bǔ)稅,我想問(wèn)一下,無(wú)形資產(chǎn)從什么時(shí)候開(kāi)始記提,需要記提多少年,600萬(wàn)的稅我怎么樣才能少交點(diǎn)
郭老師,個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍有服務(wù)和銷(xiāo)售貨物,核定的增值稅是銷(xiāo)售貨物,我現(xiàn)在全部開(kāi)服務(wù)的可以嗎
老師,公司車(chē)輛保險(xiǎn)入什么科目?車(chē)船稅呢?
從小規(guī)模處確定3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,不管是否是自產(chǎn)都可以抵9個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師。這個(gè)管理費(fèi)用,-800不減,數(shù)字對(duì)不上啊
老師,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)將我公司的留抵抵抗了部分滯納金,那我是不是該入賬 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
最近有社保費(fèi)返還的優(yōu)惠嗎,符合什么條件可以申請(qǐng)
一般納稅人勞務(wù)公司可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的稅票嗎,
老師,投資者投入機(jī)器設(shè)備,實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳怎么賬務(wù)處理?
找郭老師,工服,折頁(yè)利潤(rùn)分配分10月11.12分批做可以嗎?一次做一點(diǎn),還是一張憑證搞定。

