你好,分錄較多,做好發(fā)給你
25.20x9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo) H 商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商晶可以退還給甲公司。20x9年11月25日,乙公司將 H 商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元:20x9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具増值稅專(zhuān)用發(fā)票;20x9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)H商品100件,單位成本為700元,單位代銷(xiāo)價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
任務(wù)3:請(qǐng)對(duì)代銷(xiāo)方式下商品銷(xiāo)售收入確認(rèn)進(jìn)行案例分析和賬務(wù)處理。2020年3月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷(xiāo)A商品100件,單位成本600元,代為代銷(xiāo)價(jià)格為800元;合同規(guī)定,乙公司無(wú)法售出的商品可以退還給甲公司。2020年4月25日,乙公司將A商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款90000元,增值稅11700元;2020年4月30日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,并給乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;2020年5月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款。請(qǐng)進(jìn)行如下分析和處理。(1)請(qǐng)判斷乙公司(受托方)銷(xiāo)售商品是屬于某一時(shí)點(diǎn)還是一段時(shí)間的履約義務(wù)?(2)請(qǐng)判斷本題中甲公司(委托方)應(yīng)在何時(shí)確認(rèn)收入?(3)編制2020年3月31日乙公司(受托方)收到代銷(xiāo)商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制2020年4月25日乙公司(受托方)銷(xiāo)售代銷(xiāo)商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制2020年4月30日乙公司(受托方)交付代銷(xiāo)清單,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(6)編制2020年5月1日,乙公司(受托方)支付代銷(xiāo)商品全部?jī)r(jià)款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話(huà),能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫(xiě)負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫(xiě)5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車(chē)間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
好的好的的好的
你好,分錄如下 甲借:發(fā)出商品 70 000 ? ? ?貸:庫(kù)存商品 70000 ?借:應(yīng)收賬款101700 ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11700 ? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000? 貸庫(kù)存商品70000? 借:銀行存款 101700 貸:應(yīng)收賬款 101700 ? 乙公司? 借:受托代銷(xiāo)商品 90000 ? ?貸:受托代銷(xiāo)商品款 90000 借:銀行存款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 ? 貸:受托代銷(xiāo)商品 90000 借:受托代銷(xiāo)商品款90000? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11700 ?貸應(yīng)付賬款101700? ? 借應(yīng)付賬款101700? ? ?貸銀行存款101700
你好,分錄如下 甲:借:發(fā)出商品 70 000 ? ? ?貸:庫(kù)存商品 70000 ? 借:應(yīng)收賬款101700 ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11700 ? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000? 貸庫(kù)存商品70000? 借:銀行存款 101700 貸:應(yīng)收賬款 101700 ? 乙公司? 借:受托代銷(xiāo)商品 90000 ? ?貸:受托代銷(xiāo)商品款 90000 借:銀行存款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 ? 貸:受托代銷(xiāo)商品 90000 借:受托代銷(xiāo)商品款90000? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11700 ?貸應(yīng)付賬款101700? ?借:應(yīng)付賬款101700? ? ?貸銀行存款101700 2021-12-13 16:46:12
謝謝老師
你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!