可以結(jié)轉(zhuǎn)。成本結(jié)轉(zhuǎn)基于配比原則,不完全依賴發(fā)票。先確定少結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額和內(nèi)容,然后進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn),如商品銷售業(yè)務(wù)少結(jié)轉(zhuǎn)成本,就借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸記 “庫(kù)存商品”。稅務(wù)申報(bào)時(shí),只要成本真實(shí)發(fā)生且與經(jīng)營(yíng)相關(guān),可扣除,注意保留憑證。

建筑企業(yè),上月有收入,結(jié)轉(zhuǎn)了有發(fā)票的成本,如果這個(gè)月又有發(fā)票過來了,需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)成本嗎,但是這個(gè)月沒有收入,問下
老師,6月開銷項(xiàng)票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月發(fā)現(xiàn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,可以不紅沖,這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有問題,只是少了一部分)
工程公司 上個(gè)月的一張發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個(gè)月這個(gè)帳發(fā)票沖紅了 那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 要處理嗎
老師,我們公司根據(jù)開票結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,那這個(gè)月沒開票,就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
請(qǐng)問一下我這個(gè)月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后上個(gè)月做了領(lǐng)料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這個(gè)月又紅沖了,那這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本跟領(lǐng)料
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬(wàn),增值稅稅額是一萬(wàn)八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬(wàn)左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上。現(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!

