你好,這個成本也是需要。做紅字憑證沖減的。
老師,您好,就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時候是負(fù)數(shù),那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn),這個負(fù)數(shù)是因為我6月做錯了這筆分錄,然后8月紅沖了,然后就成負(fù)數(shù)了。
我想問一下 假如4月應(yīng)該領(lǐng)料100的 我做了領(lǐng)料80 然后6月我發(fā)現(xiàn)了,紅沖了4月的領(lǐng)料80 更正為領(lǐng)料100 再在6月正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣對嗎?
老師我們上個月開一張發(fā)票給人家,這個月紅沖了。然后紅沖的商品又開是同樣數(shù)量,同樣價格開給人家了,這個還要再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
工程公司 上個月的一張發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個月這個帳發(fā)票沖紅了 那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 要處理嗎
請問一下我這個月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后上個月做了領(lǐng)料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這個月又紅沖了,那這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本跟領(lǐng)料
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
你的意思是我上個月做的生產(chǎn)領(lǐng)料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本要做紅沖再更正?還是怎樣操作
你好,生產(chǎn)領(lǐng)料是可以不用充錢,除非你退回了原材料。 但是結(jié)轉(zhuǎn)成本這個是需要的。
那就直接上個月結(jié)轉(zhuǎn)了多少成本,這個月對應(yīng)紅沖掉就可以了是嗎
你好,是的結(jié)轉(zhuǎn)紅沖對應(yīng)的就好