同學(xué)你好 這樣可以的哦
請問老師,我這樣計算在產(chǎn)材料比例行不行,比如說我公司6月下生產(chǎn)計劃訂單產(chǎn)品是10000片,針對這10000片領(lǐng)料是100萬元的,到月底完工入庫產(chǎn)品是8000片,耗用材料成本是80萬元,產(chǎn)品完工比是80%,那材料完工比也是80%,因為到月底就是完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品,那么,我的完工產(chǎn)品是8000片,材料成本是80萬元,未完工產(chǎn)品是2000片,在產(chǎn)材料是20萬元,也就是我算出完工產(chǎn)品耗用的材料成本,用材料總成本減去已完工的材料成本=在產(chǎn)材料成本,我就想算在產(chǎn)材料占總材料的比例
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
我想問一下 假如4月應(yīng)該領(lǐng)料100的 我做了領(lǐng)料80 然后6月我發(fā)現(xiàn)了,紅沖了4月的領(lǐng)料80 更正為領(lǐng)料100 再在6月正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣對嗎?
老師好,我們公司上個月假設(shè)領(lǐng)用原材料100萬,然后分配到了三個用途,研發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)成本、自制半成品。這個月發(fā)現(xiàn)上個月領(lǐng)用的100萬原料里有10萬其實應(yīng)該是銷售出庫,倉庫做錯了單。那是不是應(yīng)該要把10萬當(dāng)時分配進(jìn)入的用途里沖回來?然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原料成本
請問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進(jìn)行組裝 貨到了付給工人的裝卸費(fèi)記到主營業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅是按月報還是按季度申報
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時,我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險理賠款,怎么做憑證
所得稅匯算不想退稅 在哪調(diào)整一下比較安全
老師好!通知您的解答我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),進(jìn)行抵扣+折舊 無證的通過租賃合同租入新公司,進(jìn)行費(fèi)用攤銷,這樣既省稅又合理對嗎?
請問老師:公司租賃個人車輛用于公司業(yè)務(wù),這個產(chǎn)生的加油費(fèi)可以入賬嗎?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+折舊 不動產(chǎn)通過租入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷,是這樣嗎?
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個月開一張票,金額較大,賬怎么做?
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝