2024 年 11 月(提供勞務(wù)時(shí)) 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款(暫估) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(按照預(yù)計(jì)的稅率計(jì)算) 說(shuō)明:雖然此時(shí)未開(kāi)票,但根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,已經(jīng)提供了勞務(wù),應(yīng)確認(rèn)收入,由于尚未開(kāi)票,先通過(guò) “應(yīng)收賬款(暫估)” 和 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估)” 核算,同時(shí)將未來(lái)應(yīng)繳納的增值稅計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”。 2025 年 1 月(開(kāi)票并收款時(shí)) 沖回暫估: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估)(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(暫估)(紅字) 確認(rèn)收入和開(kāi)票: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
建安業(yè)收到派遣勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的勞務(wù)票,該如何做賬
我公司2020年1-2月工資已經(jīng)發(fā)放,賬也做了,后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)商議從2020年1月開(kāi)始,釆用勞務(wù)派遣的方式,員工的工資,都從勞務(wù)公司發(fā)放,勞務(wù)發(fā)票也開(kāi)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn):我們1-2月份已發(fā)放的工資,賬該如何調(diào)整?
老師,我公司的生產(chǎn)人員都是勞務(wù)派遣員工,從1月到12月,勞務(wù)派遣公司11月中旬開(kāi)了一年的發(fā)票,那么我在1月到10月,勞務(wù)人員的工資應(yīng)該怎么做分錄?11月和12月應(yīng)該怎么做?我不應(yīng)該使用待攤科目吧?因?yàn)槭?1月才開(kāi)出來(lái)的發(fā)票。
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn),社保5000,管理費(fèi)200,怎么作賬務(wù)處理
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的勞務(wù)派遣服務(wù)-工資、勞務(wù)派遣服務(wù)-社保的普票及勞務(wù)派遣服務(wù)-管理費(fèi)的專票,該如何賬務(wù)處理
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(按照預(yù)計(jì)的稅率計(jì)算)收到這個(gè)沖紅嗎?
嗯 是這樣操作的哦
2024年24年12月的勞務(wù)費(fèi),到報(bào)稅截止都沒(méi)有結(jié)算單,根本確認(rèn)不了收入,也暫估不了
沒(méi)有結(jié)算單?那這個(gè)沒(méi)辦法操作的