你好把這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-其他就可以,摘要寫(xiě)領(lǐng)頭調(diào)整
你好老師,我在申報(bào)2022年4季度印花稅的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務(wù)局上稅費(fèi)繳納里也沒(méi)有查到這個(gè)滯納金0.01元,這是什么原因呢!
老師我申報(bào)2022年第四季度所得稅后,又報(bào)了印花稅,之前報(bào)表里沒(méi)計(jì)提這個(gè)印花稅,導(dǎo)致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
一月份繳納了上一年第四季度的印花稅 ,上年度中了的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提這部分印花稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理
計(jì)提實(shí)收資本印花稅的時(shí)候多計(jì)提了,但是繳納的時(shí)候是減半征收的,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呀? 計(jì)提實(shí)收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實(shí)收資本印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計(jì)提的部分怎么沖銷呀?
你好老師23年計(jì)提印花稅0.52 1月份交稅的時(shí)候扣了0.51,這多計(jì)提的0.01怎么處理啊
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒(méi)收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開(kāi)票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬(wàn),, 這種沒(méi)走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無(wú)票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問(wèn)公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫(xiě)我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅0.01,貸:管理費(fèi)用-其他-0.01
管理費(fèi)用放在借方紅字
這樣對(duì)嗎
你的會(huì)計(jì)發(fā)分錄是對(duì)的這個(gè)