借稅金及附加貸銀行 可以直接做這一個的
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務(wù)報表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時未做減免稅額,實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)不一致,這么填對嗎
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計提,所有稅財務(wù)報表都已經(jīng)申報了,這個怎么處理,可不可以直接在本月計提繳納
老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計提嗎,分錄怎樣寫
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導(dǎo)致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師!我一月份教的有企業(yè)所得稅和印花稅!但2022年12月份忘了計提的!怎么弄?2022年第四季度的報表1月份已經(jīng)報過了
請問怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡單的方法只是發(fā)年終獎跟工資嗎? 工資多少錢一個月合適,年終獎呢 老板娘也在公司有買五險的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會經(jīng)費(fèi)計算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給單位69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個貨給單位的,因?yàn)樗麤]有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時間是什么時候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時:1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
就放在2023年1月里面,不改2022年,就按不計提的方式,直接交直接做,不通過應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅
這樣簡單點(diǎn),不然好麻煩,備注寫清潔印花稅的時間段
你好對的 平時你計提的嗎 準(zhǔn)則里面可以不計提
以前沒交過印花稅,最近專管員群里老催,就交了
印花稅入法了
交的購銷合同的印花稅
可以計提可以不計提 你自己選擇
購銷合同,是應(yīng)該按合同未稅來算,還是合同總額,我看好多說明,是合同簽定時要價稅分離,就按未稅交
簽總額,就按價稅合計
購和銷都要交,也不少呀
不含稅是的 都需要交
老師公司合同管理比較混亂,能按開票和收票的未稅算嗎,進(jìn)銷項(xiàng)對應(yīng)的金額
你好可以的 可以的,
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快