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老師,我想問一個(gè)問題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對(duì)方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對(duì)方,請(qǐng)問這個(gè)具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對(duì)方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡(jiǎn)單粗暴的解答
老師,請(qǐng)問我一直在A公司任職,但因?yàn)锳公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務(wù)問題,我就認(rèn)證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發(fā)票上的復(fù)核還是我的名字。后續(xù)因?yàn)锳B公司之間的糾紛,導(dǎo)致沒有買賣成功?,F(xiàn)在B公司被稅務(wù)局約談,聯(lián)系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務(wù)局打電話說,我們也聯(lián)系不上B公司法人,稅務(wù)局說這個(gè)情況上報(bào)上去的話,股東和會(huì)計(jì)都要承擔(dān)責(zé)任,我去年九月還在B公司申報(bào)過一個(gè)月的個(gè)稅,后面就一直是在A公司申報(bào)個(gè)稅,繳納社保,稅務(wù)約談通知書送達(dá)后當(dāng)天我才刪掉B公司的稅務(wù)實(shí)名采集,發(fā)票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長(zhǎng)直接付款62790元,不是對(duì)方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請(qǐng)問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對(duì)方要求我們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤(rùn)1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這11個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請(qǐng)問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤(rùn)至少要多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對(duì)方要求我們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤(rùn)1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這11個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請(qǐng)問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤(rùn)至少要再賺多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
您好,把要交的稅計(jì)算出來,開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,我們收款就把這個(gè)稅收回來了 公司B應(yīng)補(bǔ)償總稅款 = 56550 增值稅690000*0.13-255000*0.13 %2B 6786 附加稅56550*12% %2B 108750 所得稅690000-255000再乘25% %2B 283.5 印花稅255000%2B690000再乘0.03% = 172369.5
這里計(jì)算所得稅,我沒扣印花和附加稅,考慮到這個(gè)服務(wù)費(fèi)我們也還有稅款
公司b自己向廠家買貨,然后用68萬價(jià)錢賣給我公司,然后我公司69萬再賣給單位這樣可以嗎?相當(dāng)于我賺1萬差價(jià)賣出去
您好,確實(shí)有賺,但這個(gè)操作有風(fēng)險(xiǎn),我們只有票和款流,合同有做嗎
可以做一份合同的,證明我們就是只賺服務(wù)費(fèi)而已啊,只是幫人家賣貨給我辛苦費(fèi)
哦,這個(gè)可以的,合同時(shí)體現(xiàn)這個(gè)代售, 我們賺的差價(jià)
這樣子的話,幫我看看我司68成本向公司b買入,69萬賣出去,看要繳納多少錢稅,我們兩個(gè)都一般納稅人公司,這價(jià)錢都是含稅價(jià)格來的
您好,好的,稍等,我來計(jì)算下
老師,還沒算好嗎
?您好,增值稅79380.53 - 78230.09 = 1150.44 附加稅(增值稅的12%,假設(shè)城建稅7%%2B教育附加3%%2B地方附加2%)= 1150.44 × 12% = 138.05 印花稅 = (601769.91%2B610619.47)*0.03% = 363.72 所得稅610619.47 - 601769.91 - 138.05 - 363.72= 8,347.79*25%=2086.95