借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
一月份繳納了上一年第四季度的印花稅 ,上年度中了的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提這部分印花稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理
本年度補(bǔ)提上一年四季度的印花稅用什么科目賬務(wù)處理,漏了計(jì)提稅款都是按時(shí)繳納了
老師,23年第四季度的印花稅沒(méi)有計(jì)提,今天才剛補(bǔ)交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務(wù)?還要調(diào)整23年第四季度的報(bào)表嗎?
2024年第一季度的印花稅沒(méi)有計(jì)提,4月份直接繳稅如何做賬
老師你好,我第一季度計(jì)提了0.75元印花稅,可能因?yàn)闆](méi)超過(guò)1元,稅務(wù)系統(tǒng)未顯示繳納該稅款。但是我賬上已經(jīng)計(jì)提了,我該怎么處理這個(gè)不用繳納的印花稅呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
年度企業(yè)所得稅會(huì)算的時(shí)候 還需要做調(diào)減處理嗎
你好,需要的納稅調(diào)減。