同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒有可申報(bào)稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請(qǐng)問怎么辦?不管可不可以。
老師你好,我第一季度計(jì)提了0.75元印花稅,可能因?yàn)闆]超過1元,稅務(wù)系統(tǒng)未顯示繳納該稅款。但是我賬上已經(jīng)計(jì)提了,我該怎么處理這個(gè)不用繳納的印花稅呢
老師你好 我去年做的一筆賬是 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 忘記計(jì)提了。 這樣變成印花稅貸方有余額 我今年做的補(bǔ)計(jì)提分錄是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。這樣印花稅賬上余額是平了。但是就是這一季度利潤表中印花稅的金額多了今年計(jì)提的那筆。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該是減少的。我沒去算。因?yàn)樯陥?bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒提示有錯(cuò)誤。 那老師出現(xiàn)這種情況,我申報(bào)季報(bào)時(shí)是不是手動(dòng)調(diào)整印花稅的余額呀。還是說有別的方法的
老師,我們公司是2024年成立的,季度預(yù)交所得稅3250元,但是2024.12.31日虧損了4萬。我現(xiàn)在做完了匯算清繳,顯示應(yīng)該退稅3250元,收到個(gè)提示立即申請(qǐng)退稅和暫不處理,老師我如果選暫不處理的話這個(gè)退稅能不能留底?因?yàn)槲?5年第一季度有利潤,選立即退稅我害怕查賬,選暫不處理我還是萬一留底不成功怎么辦
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
你好老師,勞務(wù)公司可以開建筑服務(wù)勞務(wù)嗎
我想咨詢一下零售業(yè)報(bào)稅是怎么弄的
老師,我們是裝卸搬運(yùn)公司可以有庫存商品嗎
老師,因?yàn)楣景l(fā)工資都比較晚,5月報(bào)4月的個(gè)稅,但4月只是計(jì)提數(shù),我是填計(jì)提數(shù)嗎?
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
老師請(qǐng)問酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人給員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)(意外險(xiǎn))可以稅前扣除嗎,不是購買的工傷保險(xiǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表里面有壞賬準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減呢
那我可以直接紅沖么?
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的