你好,這個你就到營業(yè)外收入。
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當時還要計提么 我上個月已經(jīng)計提了 這個月怎么處理 怎么做分錄
你好老師,上年四季度印花稅計提時,比今年1月扣的印花稅多0.1元,怎么做賬務處理?
老師,23年1月份交稅的時候發(fā)現(xiàn),一個印花稅再去年年末忘記計提了,現(xiàn)在補計提, 借:以前年度損益 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎
你好老師,上個月附加稅多計提了0.01這給月交的時候發(fā)現(xiàn)多計提了,這種的怎么做分錄這個月
老師,你好,23年的印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅沒有計提,24年1月再計提可以嗎?賬務要怎么處理了?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
分錄咋寫
你好借,應交稅費,應交印花稅,貸營業(yè)外收入。
為啥放到收入啊
你好,這個就相當于補貼,或者說不用付了。