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Q

老師,你好,23年的印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,24年1月再計(jì)提可以嗎?賬務(wù)要怎么處理了?

2024-02-19 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 17:38

你好!可以的,可以計(jì)提。正規(guī)的,是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/企業(yè)所得稅等。

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:39

我們是小規(guī)模納稅人也可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:41

你好!是的。也是這樣做

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:43

那報(bào)表要怎么做調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:43

你好!報(bào)表是調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:44

我是直接做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:45

你好!是的。是可以填入?yún)R算清繳的報(bào)表數(shù)

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:48

有詳細(xì)的步驟嗎?第一次操作這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:49

你好!這個(gè)學(xué)堂沒有課程了

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:54

我計(jì)提之后,是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了,這個(gè)分錄怎么寫了?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:56

你好!是的。借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 17:58

我們有個(gè)企業(yè)是一般納稅人,23年有增值稅的加計(jì)抵減余額,24年怎么做賬務(wù)處理了?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:00

你好! ● 企業(yè)繳納增值稅并加計(jì)抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款其他收益

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 18:03

能發(fā)一下處理增值稅加計(jì)抵減的整個(gè)完整分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:04

你好!就是上面的分錄。 你實(shí)際加計(jì)抵減的時(shí)候,借借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:其他收益

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 18:12

你好,我剛剛看到我們的賬套上沒有以前年度損益調(diào)整,那前面說的計(jì)提,要怎么處理了?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:13

你好!你可以借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等

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快賬用戶3567 追問 2024-02-19 18:14

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:15

你好!不用客氣的了

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你好!可以的,可以計(jì)提。正規(guī)的,是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/企業(yè)所得稅等。
2024-02-19
你好,印花稅本來就不需要計(jì)提。 在實(shí)際繳納的時(shí)候,計(jì)入? 稅金及附加? ?核算就是了?
2023-02-09
您好,沒有計(jì)提也沒有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)不能再入23年了,就當(dāng)24年成本費(fèi)用吧
2024-02-28
你好 借 以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2022-01-20
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。 22年第四季度的企業(yè)所得稅,應(yīng)當(dāng)在2022年12月份計(jì)提才是的?
2023-01-12
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