你好!可以的,可以計(jì)提。正規(guī)的,是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/企業(yè)所得稅等。
您好,老師,我咨詢一下,22年第四季度的企業(yè)所得稅和印花稅可以計(jì)提到23年1月嗎。我不想計(jì)提到22年12月了
去年12月的企業(yè)所得稅,印花稅未計(jì)提,23年1月可以補(bǔ)計(jì)提嗎?影響損益嗎?還是要反結(jié)賬
老師,你好,22年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,23年1月怎么做賬
老師,你好,23年的印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,24年1月再計(jì)提可以嗎?賬務(wù)要怎么處理了?
老師,23年沒有計(jì)提年終獎(jiǎng),24年發(fā)放的時(shí)候怎么處理啊,要補(bǔ)提么,還是可以放到24年費(fèi)用,24年的所得稅扣繳再確認(rèn)?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
我們是小規(guī)模納稅人也可以這樣操作嗎?
你好!是的。也是這樣做
那報(bào)表要怎么做調(diào)整了?
你好!報(bào)表是調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)
我是直接做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以嗎?
你好!是的。是可以填入?yún)R算清繳的報(bào)表數(shù)
有詳細(xì)的步驟嗎?第一次操作這個(gè)
你好!這個(gè)學(xué)堂沒有課程了
我計(jì)提之后,是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了,這個(gè)分錄怎么寫了?
你好!是的。借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
我們有個(gè)企業(yè)是一般納稅人,23年有增值稅的加計(jì)抵減余額,24年怎么做賬務(wù)處理了?
你好! ● 企業(yè)繳納增值稅并加計(jì)抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款其他收益
能發(fā)一下處理增值稅加計(jì)抵減的整個(gè)完整分錄嗎?
你好!就是上面的分錄。 你實(shí)際加計(jì)抵減的時(shí)候,借借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:其他收益
你好,我剛剛看到我們的賬套上沒有以前年度損益調(diào)整,那前面說的計(jì)提,要怎么處理了?
你好!你可以借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
好的,謝謝
你好!不用客氣的了