你好,這個(gè)做紅字憑證沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提的就可以了。
我是財(cái)務(wù)軟件直接計(jì)提的所得稅,這個(gè)所得稅直接按照我最新的這個(gè)季度的利潤(rùn)計(jì)提的,所以就比較高,既沒有做小微企業(yè)減免也沒有做彌補(bǔ)虧損,而電子稅務(wù)局申報(bào)表確體現(xiàn)了小型微利的減免,有彌補(bǔ)了虧損,這樣我的賬和申報(bào)表不一致 這樣我該如何做分錄?
20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對(duì)嗎?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
員工在車間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開局了個(gè)人名稱治療費(fèi)用的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問,非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來,借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開房租發(fā)票80萬給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢
司機(jī)帶自有車輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類的要怎么開具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來嗎?
紅字憑證沖減。是這個(gè)在25年1月還是24年12月。
你好,這個(gè)在24年12月的時(shí)候做。
那么我需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。那么財(cái)務(wù)報(bào)表還是應(yīng)該更正申報(bào)?
你好,你如果已經(jīng)報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表了,是需要去更正申報(bào)的。
那么企業(yè)所得稅也要重新申報(bào)嗎?
你好,是的,申報(bào)過的話是需要更正
老師,彌補(bǔ)虧損不用繳納企業(yè)所得稅。這塊兒不需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,不用的,你直接沖減計(jì)提的就可以了。