同學(xué)你好,這樣分錄是對的,只是20年的財(cái)務(wù)報(bào)表里的所得稅,也要調(diào)整處理的。

20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個所得稅。這樣對嗎?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
所得稅匯算清繳計(jì)提計(jì)錯了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報(bào)表勾稽不對
匯算清繳時成本調(diào)增65萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后補(bǔ)稅款2.5萬。補(bǔ)交所得稅帳務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2.5萬 貨:銀存2.5萬 借:以前年度損益調(diào)整2.5萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交所得稅 2.5萬。匯算清繳后收到65萬成本票,再做帳務(wù)處理,借:利潤分配_末分配利潤 65萬 貸:以前年度損益調(diào)整 65萬。這樣處理正確嗎?
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財(cái)務(wù)當(dāng)季度的財(cái)務(wù)申報(bào)表利益表中顯示嗎?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


怎么調(diào)整處理?
同學(xué)你好,把報(bào)表在財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出來,使用電子表格調(diào)整,把所得稅去掉,或者在財(cái)務(wù)軟件中的所得稅取數(shù)公式里,減去所得稅。
取數(shù)公式去掉所得稅,那之后的報(bào)表是不是不顯示所得稅了?
同學(xué)你好,是的,后續(xù)再調(diào)整過來就行了。
調(diào)整過來,之前的還會沒有,之后的有?
同學(xué)你好,調(diào)整過來,以前的還會有,之后的也會有的。
那這調(diào)的沒啥用啊
同學(xué)你好,是的,所以說導(dǎo)出電子表格,另外調(diào)整保存,或者調(diào)整原來的,等以后再新建利潤表也可以的。
都是這樣嗎 沒別的辦法?
同學(xué)你好,都是這樣的,沒有別的方法。
1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎,?影響的話也得保存修改下 2.這個不能避免嗎,今年有季度預(yù)繳,匯算清繳預(yù)計(jì)會彌補(bǔ)虧損一部分,現(xiàn)在年末計(jì)提是還按賬面計(jì)提嗎,那匯算清繳了之后賬表肯定又不一致
同學(xué)你好,1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上。影響的話也得保存修改下。 2.這個能避免。簡化操作,沖回原計(jì)提的所得稅,借:所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,負(fù)數(shù)。就避免以上情況的出現(xiàn)了。
1.資產(chǎn)負(fù)債表哪個欄目呢 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減呢,這也都調(diào)了保存嗎,那這樣我直接看匯算表不得了?還是只吧所得稅去了 3.是把去年計(jì)提的都沖銷了,今年直接按交的重新計(jì)提?跨年可以直接沖銷?
同學(xué)你好,1.資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤欄目。 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減,這也都調(diào)了保存,那這樣直接看匯算表也行,就是調(diào)整了,不修改報(bào)表也可以的。 3.是把去年計(jì)提的都沖銷了,今年直接按交的重新計(jì)提,跨年可以直接沖銷的。
我現(xiàn)在是季度預(yù)繳了1000(直接做繳納分錄),年末是900,匯算清繳調(diào)增加彌補(bǔ)估計(jì)是950,那現(xiàn)在年末我按900做計(jì)提(還是已經(jīng)預(yù)交了的1000的)?等匯算清繳后沖銷900計(jì)提分錄,更正成950,這樣嗎
同學(xué)你好,是的,你說的對。
年末是按900還是1000做計(jì)提?
同學(xué)你好,年末是900元,要按900元計(jì)提的。