你好,如果你的其他應付款金額過大的話,注銷的時候可能會讓你們交稅的
你好,老師,我們單位三個股東,都有各自的辦公地點,是否有各自的對公賬戶不知道。總公司是納稅主體。建筑行業(yè)。每個月繳納社保費,那三個股東收下都有自己的員工,比如每個股東下分別是10個人。他們會分別把各自10個員工的社保費分別通過一個個人賬戶打入總公司來繳納,這樣就是和公司形成了3個個人的往來,其他應付款。這樣負債越來越多,這個有什么合理途徑來繳納社保費呢
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當時掛賬是其他應付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應該怎么處理這兩筆錢呢
我所在的公司給一個已經(jīng)凍結賬戶的公司代支付,發(fā)工資也是我們的公司賬戶發(fā),但是備注清楚代這個公司支付員工工資,這個錢在我們公司自己匯算清繳的時候就不能算成我們公司的職工薪酬了吧,算是給凍結的公司支付他們員工工資,跟我們員工剋有半毛錢關系,那匯算清繳算職工調(diào)整表的時候應該不用算上這一部分費用吧
有個問題想請教你 我做一個小規(guī)模公司的賬 賬戶只要一個公戶 很簡單的賬 就只有收入 成本 跟工資而已 因為是自己做的小公司 只有法人跟一個文員的工資而已 這個工資實際上也沒有發(fā)的 就是他們自己公司。 但是我也做賬,發(fā)放的時候我是用法人提取備用金發(fā)放的,但是呢有個問題是 因為有些收入沒有直接進公戶 ,直接微信轉(zhuǎn)法人手上了,特別是沒有開票那些,沒有走公戶的錢,我都用其他應收應付法人走賬了。 我覺得我這樣做肯定有問題的,年底我就用其他應收應付法人沖賬了,這樣做有問題嗎? 每個季度也是兩三萬的收入而已 數(shù)據(jù)不大
老師,我想請問一下,他們開的公司開了有一年多,因為生意不好,公司的員工是兩位股東,他們自己繳納的社保和公積金都是自己打進來的,另外工資的話一整年也是掛賬的,應付職工薪酬掛了一年。現(xiàn)在如果要銷戶關閉公司這個其他應付款肯定是結清不了還有應付給股東自己的工資也是清理不了。這個有關系嗎?因為這個工資發(fā)了也沒有意義錢問他們自己借借來發(fā)他們自己的工資。
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
那股東自己墊了錢了,這個要交什么稅了,就是開業(yè)的時候問他們自己借的錢
就是這個其他應付款,比如說不需要支付了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
明白老師,就是要清理掉的話只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那只能交所得稅了
對,比如我說也可以作為出資轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那老師應付工資呢要怎么處理
掛賬的應付工資也是一樣的對嗎
應付工資不是都支付了嗎
工資掛賬一年沒有付。就是繳納了社保公積金。
哦,只是計提工資,沒有支付是嗎
都有計提,都有報稅,就是沒有支付
那也得無需要支付了,那就記入營業(yè)外收入