你好,如果你的其他應(yīng)付款金額過大的話,注銷的時候可能會讓你們交稅的

你好,老師,我們單位三個股東,都有各自的辦公地點,是否有各自的對公賬戶不知道。總公司是納稅主體。建筑行業(yè)。每個月繳納社保費,那三個股東收下都有自己的員工,比如每個股東下分別是10個人。他們會分別把各自10個員工的社保費分別通過一個個人賬戶打入總公司來繳納,這樣就是和公司形成了3個個人的往來,其他應(yīng)付款。這樣負債越來越多,這個有什么合理途徑來繳納社保費呢
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當時掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
我所在的公司給一個已經(jīng)凍結(jié)賬戶的公司代支付,發(fā)工資也是我們的公司賬戶發(fā),但是備注清楚代這個公司支付員工工資,這個錢在我們公司自己匯算清繳的時候就不能算成我們公司的職工薪酬了吧,算是給凍結(jié)的公司支付他們員工工資,跟我們員工剋有半毛錢關(guān)系,那匯算清繳算職工調(diào)整表的時候應(yīng)該不用算上這一部分費用吧
有個問題想請教你 我做一個小規(guī)模公司的賬 賬戶只要一個公戶 很簡單的賬 就只有收入 成本 跟工資而已 因為是自己做的小公司 只有法人跟一個文員的工資而已 這個工資實際上也沒有發(fā)的 就是他們自己公司。 但是我也做賬,發(fā)放的時候我是用法人提取備用金發(fā)放的,但是呢有個問題是 因為有些收入沒有直接進公戶 ,直接微信轉(zhuǎn)法人手上了,特別是沒有開票那些,沒有走公戶的錢,我都用其他應(yīng)收應(yīng)付法人走賬了。 我覺得我這樣做肯定有問題的,年底我就用其他應(yīng)收應(yīng)付法人沖賬了,這樣做有問題嗎? 每個季度也是兩三萬的收入而已 數(shù)據(jù)不大
老師,我想請問一下,他們開的公司開了有一年多,因為生意不好,公司的員工是兩位股東,他們自己繳納的社保和公積金都是自己打進來的,另外工資的話一整年也是掛賬的,應(yīng)付職工薪酬掛了一年?,F(xiàn)在如果要銷戶關(guān)閉公司這個其他應(yīng)付款肯定是結(jié)清不了還有應(yīng)付給股東自己的工資也是清理不了。這個有關(guān)系嗎?因為這個工資發(fā)了也沒有意義錢問他們自己借借來發(fā)他們自己的工資。
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負債零時點的金額的(請看Excel表的標橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負債的利息費用賬上的數(shù)稅局認可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認可,但是稅法認可零時點的租賃負債,又因為零時點的租賃負債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
那股東自己墊了錢了,這個要交什么稅了,就是開業(yè)的時候問他們自己借的錢
就是這個其他應(yīng)付款,比如說不需要支付了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
明白老師,就是要清理掉的話只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那只能交所得稅了
對,比如我說也可以作為出資轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那老師應(yīng)付工資呢要怎么處理
掛賬的應(yīng)付工資也是一樣的對嗎
應(yīng)付工資不是都支付了嗎
工資掛賬一年沒有付。就是繳納了社保公積金。
哦,只是計提工資,沒有支付是嗎
都有計提,都有報稅,就是沒有支付
那也得無需要支付了,那就記入營業(yè)外收入