可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),這個自己選擇就行,沒有強(qiáng)制。
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,我每個月月底進(jìn)項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項怎么做分錄呢,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進(jìn)項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進(jìn)項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
請問老師,月底賬務(wù)未結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅銷項和進(jìn)項,年底要把銷項稅額和進(jìn)項稅額 余額為0,12月做一筆分錄?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
現(xiàn)在繳納增值稅 稅務(wù)系統(tǒng)都自動計算的,每個月賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是麻煩,是不是政策要求每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)計算未交增值稅。賬上數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn) 累計到下一年銷項和進(jìn)項和稅務(wù)系統(tǒng)有出入了。
繳納的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項,沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)則里面也沒有規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)。這個你結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以。你看發(fā)生額不就可以了,你不要看余額。