借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
請(qǐng)問(wèn)下老師我2021年做的借預(yù)提費(fèi)用 貸其他應(yīng)付 然后我知道大概有多少費(fèi)用發(fā)票回來(lái) 就做了一筆借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸預(yù)提費(fèi)用 發(fā)票2022年(匯算清繳前回來(lái)了)可以直接把發(fā)票塞進(jìn)去嗎
老師,22年的成本票有些沒(méi)有回來(lái),能先預(yù)提費(fèi)用嗎?如果到匯算清繳之前發(fā)票到賬了,要怎么做賬務(wù)處理
您好老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是去年暫估的費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理,怎么把預(yù)估的費(fèi)用沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)在匯算的時(shí)候調(diào)增了,謝謝!
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬(wàn),當(dāng)年利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒(méi)有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用,然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問(wèn)下,我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅,我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我去年預(yù)提的費(fèi)用,后面沒(méi)有發(fā)票回來(lái)沖抵,在年度匯算清繳之后交稅了,這部分預(yù)提的費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理沖掉呢?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
直接通過(guò)未分配做賬沖抵就可以是嗎?
不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)